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問(wèn)題已解決

本期企業(yè)所得稅交100元,但是我增加了一筆以前的成本,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅有個(gè)借方50元,那這期我是不是只交50元所得稅就行了?申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)呢?

68802231| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/22 09:31
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你增加了成本更正申報(bào)了嗎?
2023 08/22 09:33
68802231
2023 08/22 09:34
沒(méi)有,直接在賬務(wù)上調(diào)整的以前年度損益。您的意思是我得去更正申報(bào)才行嗎?
宋生老師
2023 08/22 09:39
你好!你賬上調(diào)了,申報(bào)肯定也要去更正的
68802231
2023 08/22 09:40
哎,就是一去更正可能那年變成退稅了,應(yīng)該很麻煩。
宋生老師
2023 08/22 09:45
你好!是的。是要退稅了
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