問題已解決
老師,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/加工費 應(yīng)交稅費銷項 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎樣寫?



借:銷項 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023 09/25 10:44

m495618766 

2023 09/25 11:00
如果有一筆分錄錯了,
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品**
庫存商品在報表中成為了負(fù)數(shù)怎么沖銷呢?

文文老師 

2023 09/25 11:05
借:庫存商品 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)

m495618766 

2023 09/25 11:16
因為庫存商品中沒有這個商品了,紅字填負(fù)數(shù)?

文文老師 

2023 09/25 11:24
是的,老師的分錄紅字是填負(fù)數(shù)
