問題已解決
郭老師,其他老師請不要接手,季度申報,8月做賬確認(rèn)收入的時候稅率用錯了,但是季度總收入在30萬內(nèi)增值稅免稅范圍內(nèi),報稅時按做賬確認(rèn)的收入金額報稅了,后續(xù)要更正嗎?其中一單收入用錯 那單屬于未開票收入, 然后我們現(xiàn)在的情況是大部分都是無票收入,開的收據(jù),做賬的時候都照實際確認(rèn)收入,也照常報稅,這樣可以嗎?客戶要求開發(fā)票我們就開發(fā)票



對的,是的,是這么做的,需要更正的,無票收入的,對方不要發(fā)票,不用做的,你能反結(jié)賬修改嗎?不能反結(jié)賬修改的話,這個月調(diào)整一下就行。小規(guī)模的最好不要做無票收入,到時候你開了發(fā)票,你不好申報。
2023 10/16 10:18

84784982 

2023 10/16 10:41
不需要開發(fā)票的那些都是長年租我們門面的個體戶

郭老師 

2023 10/16 10:44
不需要開發(fā)票的,你直接做無票收入就行

84784982 

2023 10/16 10:45
沒辦法反結(jié)賬,老師

郭老師 

2023 10/16 10:46
那你別反結(jié)賬,修改在這個月調(diào)整。

84784982 

2023 10/16 10:48
如果跨季度調(diào)整的話,好像會影響到當(dāng)下季度的收入金額

郭老師 

2023 10/16 10:57
對的,是的,會影響的,之前的這些不要發(fā)票的,你就不要動了。
