問題已解決
老師 21.22年已經(jīng)抵扣的進項稅 因為是業(yè)務(wù)招待費 不能抵扣現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出進項稅 怎么做賬



借以前前年做損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023 10/16 15:48
m14183588 

2023 10/16 15:49
然后再借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整嗎?

郭老師 

2023 10/16 15:52
對的,是的,是這么說的。
