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老師,請教一下這道題的分錄

m16554218| 提問時(shí)間:2023 11/08 09:03
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好,我來做這個(gè)題目
2023 11/08 09:15
一休哥哥老師
2023 11/08 09:19
借:原材料 200000+2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))26000+180 貸:銀行存款 226000+2180=24780
一休哥哥老師
2023 11/08 09:26
借:周轉(zhuǎn)材料 -在用3000 貸:周轉(zhuǎn)材料-在庫 3000
一休哥哥老師
2023 11/08 09:27
借:管理費(fèi)用 3000 貸:周轉(zhuǎn)材料 -攤銷3000
一休哥哥老師
2023 11/08 09:30
3 借:委托加工物資 80000 貸:原材料 80000 借:委托加工物資 15000+5000=20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1950 貸:銀行存款 6950
一休哥哥老師
2023 11/08 09:31
借:庫存商品100000 貸:委托加工物資 100000
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