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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師幫忙解答一下這個(gè)問(wèn)題,其他老師請(qǐng)不要接手, 1.我公司收到餐飲公司的發(fā)票(代替其他公司墊付的餐費(fèi)待核銷)分錄 借:其他應(yīng)收款-其他公司(墊付餐費(fèi)待核銷) 貸:銀行存款 2.其他公司給我公司核銷前期墊付的餐費(fèi)(需由我公司給開促銷服務(wù)的發(fā)票)必須要開具發(fā)票 這要如何寫分錄呢、之前會(huì)計(jì)的分錄 借:其他應(yīng)收款_其他公司(待核銷餐費(fèi)) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 可這樣編制分錄(其他應(yīng)收款)就重復(fù)掛賬了



借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
然后他的意思是這個(gè)餐費(fèi)就是你單位留下做賬,我處理了。
2023 11/29 13:45

84784988 

2023 11/29 16:11
老師您說(shuō)餐費(fèi)單位留下做賬這是什么意思?這兩筆業(yè)務(wù)都是真實(shí)發(fā)生的,

郭老師 

2023 11/29 16:12
就是你單位承擔(dān)這一部分餐費(fèi),是你單位的成本費(fèi)用的意思。

84784988 

2023 11/29 16:17
我公司代替墊付餐飲費(fèi)的時(shí)候,掛其他應(yīng)收款,那核銷的時(shí)候那公司要求開發(fā)票(我公司只能確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入),但借方就沒(méi)有科目入了,不能給那公司重復(fù)掛賬

郭老師 

2023 11/29 16:17
你好,你墊付了的這一部分做成本就是了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款,因?yàn)槟愣甲隽耸杖?,不是嗎?/div>

84784988 

2023 11/29 16:18
我收到餐飲發(fā)票不給那公司掛賬,直接做成本費(fèi)用,

郭老師 

2023 11/29 16:19
是的,對(duì)的,是這么做的。

84784988 

2023 11/29 16:33
老師看一下,這樣對(duì)嗎

郭老師 

2023 11/29 16:33
可以的,可以這么做的

84784988 

2023 11/29 16:35
老師如果把其他業(yè)務(wù)收入改為營(yíng)業(yè)外收入可以嗎

郭老師 

2023 11/29 16:37
但是你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額,這樣的話就不一樣了。

84784988 

2023 11/29 16:41
內(nèi)賬不考慮稅費(fèi)

郭老師 

2023 11/29 16:42
可以的,可以這么做的。


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1.我公司收到餐飲公司的發(fā)票(代替其他公司墊付的餐費(fèi)待核銷)分錄 借:其他應(yīng)收款-其他公司(墊付餐費(fèi)待核銷) 貸:銀行存款 2.其他公司給我公司核銷前期墊付的餐費(fèi)(需由我公司給開促銷服務(wù)的發(fā)票)必須要開具發(fā)票 這要如何寫分錄呢、之前會(huì)計(jì)的分錄 借:其他應(yīng)收款_其他公司(待核銷餐費(fèi)) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 可這樣編制分錄(其他應(yīng)收款)就重復(fù)掛賬了
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1.我公司收到餐飲公司的發(fā)票(代替其他公司墊付的餐費(fèi)待核銷)分錄
借:其他應(yīng)收款-其他公司(墊付餐費(fèi)待核銷)
貸:銀行存款
2.其他公司給我公司核銷前期墊付的餐費(fèi)(需由我公司給開促銷服務(wù)的發(fā)票)必須要開具發(fā)票
這要如何寫分錄呢、之前會(huì)計(jì)的分錄
借:其他應(yīng)收款_其他公司(待核銷餐費(fèi))
貸:其他業(yè)務(wù)收入
可這樣編制分錄(其他應(yīng)收款)就重復(fù)掛賬了
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老師,請(qǐng)問(wèn)下公司報(bào)銷餐費(fèi),開了發(fā)票,怎么做分錄才正確,借:管理費(fèi)用-餐費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款嗎?
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老師,我們是經(jīng)銷商,銷售卡士的,我們廠家有核銷一些物料或者促銷人員費(fèi)用補(bǔ)貼,但是要我們先墊付,然后等廠家核銷回來(lái),那我們先墊付的時(shí)候做借:其他應(yīng)收款-卡士 貸:銀行 那廠家核銷回來(lái)怎么做分錄???
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上月公司替供應(yīng)商墊付餐費(fèi)等費(fèi)用,分錄,借:其他應(yīng)收款-供應(yīng)商 3萬(wàn)元 貸:銀行存款3萬(wàn)元
本月供應(yīng)商要?dú)w還我公司代墊款,但要求我公司必須給開發(fā)票3萬(wàn)元才能歸還代墊款呢、那如何寫分錄呢
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