問題已解決
應(yīng)交稅費增值稅銷項稅額有余額怎么辦



好結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
2023 12/21 11:36

3221 

2023 12/21 15:39
老師您好,其中有一部分是不需要繳納的,應(yīng)該怎么做分錄呢

玲老師 

2023 12/21 15:41
你好 不交稅的部分進項不能抵扣 按能抵扣的抵? 不能抵的轉(zhuǎn)出來?

3221 

2023 12/21 15:44
我們是小規(guī)模,不抵扣,這部分不需要繳納的是第三季度減免的,這個樣子

3221 

2023 12/21 15:47
這部分減免的增值稅應(yīng)該怎么寫分錄呢

玲老師 

2023 12/21 15:47
你好小規(guī)模是把應(yīng)交稅費這個余額不用交的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

3221 

2023 12/21 15:51
好的謝謝老師

玲老師 

2023 12/21 15:52
的問題解決,請好評,謝謝。
