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問題已解決

,老師 請問 有一邊應(yīng)收款是2019年12月開出的發(fā)票 現(xiàn)在款一直未回,應(yīng)該回不來了 如何處理賬務(wù)?

84785026| 提問時間:2023 12/23 08:40
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
可以采取以下賬務(wù)處理方式: 1.確認(rèn)壞賬:首先,需要確認(rèn)這筆應(yīng)收款是否確實無法收回??梢酝ㄟ^與客戶溝通、了解客戶的財務(wù)狀況等方式來判斷。如果判斷為壞賬,需要進行相應(yīng)的會計處理。 2.計提壞賬準(zhǔn)備:根據(jù)會計謹(jǐn)慎性原則,企業(yè)應(yīng)當(dāng)對應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備。計提壞賬準(zhǔn)備的金額可以根據(jù)企業(yè)的會計政策確定,一般可以按照應(yīng)收賬款余額的一定比例計提。 3.沖銷應(yīng)收賬款:在確認(rèn)壞賬并計提壞賬準(zhǔn)備后,需要將應(yīng)收賬款進行沖銷。具體的賬務(wù)處理為:借記“壞賬準(zhǔn)備”科目,貸記“應(yīng)收賬款”科目。
2023 12/23 08:42
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