問題已解決
請問,因為集團公司要求根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,確認(rèn)收入時要同步確認(rèn)成本,之前記賬的時候,用的暫估入賬,沒有發(fā)票,但是今年有兩個項目沒有按照計劃在年內(nèi)完成,成本發(fā)票沒有拿到,這種成本,在年末怎么處理呀?



您好,這個好辦,按實際發(fā)生的費用暫估,明年匯繳前發(fā)票來了就可以啦
2023 12/28 14:29

64997570 

2023 12/28 14:32
對的,是按照實際發(fā)生暫估的,那今年12月份出的年報里面需要調(diào)整嗎?

廖君老師 

2023 12/28 14:34
您好,不用調(diào)整的,明年匯繳都不用調(diào)整,只要匯繳前發(fā)票來了

64997570 

2023 12/28 14:36
好的 那我知道了,謝謝老師

廖君老師 

2023 12/28 14:39
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
