問題已解決
老師咨詢下,進賬稅額,銷項稅額,自己進項稅額轉(zhuǎn)出的累計數(shù)年末要相互對沖結(jié)平嗎,怎么處理是正確的



同學,你好
你是問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
2024 01/02 12:51

歲月靜好 

2024 01/02 13:09
就是那個進項稅額、銷項稅額的累計數(shù),一年的,是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,要是不結(jié)轉(zhuǎn),下年的增值稅就有期數(shù)

歲月靜好 

2024 01/02 13:12
平時要是繳增值稅就做借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 平時就做這個,年末了是不是要把一年累計的進項稅額和銷項稅額處理下,下一年從新累計呀,要怎么處理才是正確的

小菲老師 

2024 01/02 13:19
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應交稅費—未交增值稅。

歲月靜好 

2024 01/02 14:01
好的,謝謝

小菲老師 

2024 01/02 14:01
不客氣,祝工作順利
