問(wèn)題已解決
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄要怎么做啊



同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除,貸:其他收益/營(yíng)業(yè)外收入。
2024 01/05 14:15

84785015 

2024 01/05 14:50
我們加計(jì)抵減有3532.38,我再做一筆 借 未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 老師這樣可以嗎

易 老師 

2024 01/05 14:57
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以

84785015 

2024 01/05 15:09
老師,我可以做點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去,貸 其他應(yīng)付款 嗎?這樣會(huì)有影響嗎

易 老師 

2024 01/05 15:15
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,這個(gè)不涉及這些的
