當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年有一筆貨款已收款也開票,但是漏做收入了,掛在應(yīng)收賬款的貸方,現(xiàn)在怎么調(diào)整以前年度損益?



你好。借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024 01/10 15:50

XUE 

2024 01/10 15:54
老師,完整的分錄是借:應(yīng)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣嗎??

宋生老師 

2024 01/10 15:55
你好,是的,就是這樣。

XUE 

2024 01/10 15:58
那2022年那筆已開票的收入當(dāng)年沒做收入,也沒交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在這筆收入的企業(yè)所得稅怎么交?

宋生老師 

2024 01/10 15:59
你好,
會(huì)計(jì)分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

XUE 

2024 01/10 16:12
好的,謝謝老師!

宋生老師 

2024 01/10 16:15
你好,不用客氣的了,滿意請(qǐng)給五星,謝謝。
