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    本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額149373.27的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。

    82105524| 提問時間:2024 01/12 11:51
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    廖君老師
    金牌答疑老師
    職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
    您好,這個提示是我們填收入時,那個金額 用開票總金額 除 1.03 計算才行,因為主表是3%,減免2%,就只有1%稅金了。 這個也可以不報的 季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。
    2024 01/12 11:53
    82105524
    2024 01/13 09:46
    那是不用管它繼續(xù)申報就可以了嗎,還第10欄填0呢
    廖君老師
    2024 01/13 10:23
    您好,10欄要填的。第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點銷售額”)
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