問題已解決
我們買員工禮品,款已付,票未到,怎么做分分錄啊



同學您好,借: 預付賬款 貸:銀行存款 等收到發(fā)票再做借:管理費用-福利費 貸:預付賬款
2024 01/31 11:30

彭彩波老師 

2024 01/31 11:32
同學您好,福利費需要計提,借:管理費用-福利費? 貸:應付職工薪酬-福利費 。付的時候應該是借:應付職工薪酬-福利費? ?貸:預付賬款哈

84785009 

2024 01/31 11:39
如果票到了怎么做啊

彭彩波老師 

2024 01/31 11:41
同學您好,現(xiàn)在付的時候?借: 預付賬款 貸:銀行存款? ??票以后到了就是:? 借:應付職工薪酬-福利費? ?貸:預付賬款哈? ?福利費計提一下,借:管理費用-福利費? 貸:應付職工薪酬-福利費 。
