問題已解決
2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是20000,2月銷項(xiàng)發(fā)票是15000,那我勾選了進(jìn)項(xiàng)20000的稅額,進(jìn)-銷不用交稅?



你好,這種情況是不需要繳納增值稅的?
2024 03/02 15:21

84785029 

2024 03/02 15:23
那這個(gè)5000是不是叫留抵稅額?
那這個(gè)留抵稅額5000元,在申報(bào)增值稅表中有體現(xiàn)的對吧?

鄒老師 

2024 03/02 15:25
你好,5000是期末留抵稅額,在申報(bào)增值稅表中是有體現(xiàn)的
