問題已解決
老師,職工集體福利專票購買到發(fā)放的分錄是什么?



計入管理費用-福利費
2024 03/06 16:30

84784956 

2024 03/07 11:46
這樣做賬對不對?

家權老師 

2024 03/07 11:47
是的,就是那樣子處理

84784956 

2024 03/07 14:48
月末結轉增值稅是 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸 應交稅費-未交增值稅

家權老師 

2024 03/07 14:50
嗯嗯,正常計算增值稅就是
