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問題已解決

甲公司對(duì)其銷售的產(chǎn)品作出,承諾產(chǎn)品售出后一年內(nèi),如果出現(xiàn)非意外事件造成的商品質(zhì)量問題,甲公司免費(fèi)提供售后服務(wù),該服務(wù)不屬于單向履約義務(wù)2023年甲公司根據(jù)當(dāng)年的銷售額計(jì)提與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的預(yù)計(jì)負(fù)債15萬。當(dāng)年實(shí)際支付產(chǎn)品售后服務(wù)費(fèi)11萬元,均以銀行存款支付。預(yù)計(jì)負(fù)債的期末余額為4萬元,稅法規(guī)定產(chǎn)品售后服務(wù)費(fèi)在實(shí)企業(yè)實(shí)際支付時(shí)允許稅前扣除。第三問,為什么遞延所得稅是1,當(dāng)初計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債15時(shí),不考慮遞延所得稅么?老師能畫個(gè)圖么?

m75836518| 提問時(shí)間:09/03 16:56
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賈老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,備考專家
已解答1074個(gè)問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

按照您給出的資料,預(yù)計(jì)負(fù)債23年計(jì)提的金額是15,當(dāng)期支付了11,到23年底還剩下4萬元,沒有跨年,所以沒有期初余額的,可抵扣暫時(shí)性差異就是4,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)1.


祝您學(xué)習(xí)愉快!

09/03 17:12
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