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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師接 老師你好,我有個(gè)問題咨詢下: 進(jìn)項(xiàng)1000 上月留底500 銷項(xiàng)2000, 這個(gè)月交稅500 分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000(實(shí)際只要交500,因?yàn)樯显铝舻?00,怎么體現(xiàn)) 實(shí)際只要交500,因?yàn)樯显铝舻?00,怎么體現(xiàn),怎么做賬 才正確?



你好,你上一個(gè)月留底怎么做的?
2024 03/26 15:10

84784970 

2024 03/26 15:18
上一筆分錄應(yīng)該是這樣
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

郭老師 

2024 03/26 15:20
你再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出,多交增值稅50”

84784970 

2024 03/26 15:22
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000
貸:銀行存款500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅500
就是這個(gè)分錄對(duì)吧

郭老師 

2024 03/26 15:22
對(duì)的是的,是這么做的。

84784970 

2024 03/26 16:23
老師,所有的都結(jié)轉(zhuǎn)了,開始算利潤(rùn),要交企業(yè)所得稅50
計(jì)提所得稅:
借:所得稅費(fèi)用50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅50
這是最后一步吧,之前的都結(jié)轉(zhuǎn)了,那這一筆需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,賬上一直存在所得稅費(fèi)用50

郭老師 

2024 03/26 16:23
所得稅費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

84784970 

2024 03/26 16:33
老師,有一個(gè)問題,算到最后要交企業(yè)所得稅50
分錄,計(jì)提企業(yè)所得稅50
借:所得稅費(fèi)用50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅50
借:本年利潤(rùn)50
貸:所得稅費(fèi)用50
這是最后一筆分錄,這個(gè)本年利潤(rùn)是不是歸于下一月核算利潤(rùn)?

郭老師 

2024 03/26 16:36
對(duì)的是的,但是你最后這個(gè)分錄是軟件做賬的話,它是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,你不要手動(dòng)寫。
