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實(shí)務(wù)
問題已解決
年底預(yù)付帳款的借方可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎



您好, 如果沒有收到發(fā)票,可以掛賬上
2024 03/29 20:03

84784958 

2024 03/29 20:21
不分借方或貸方嗎

劉艷紅老師 

2024 03/29 20:26
你付了是在借方呀,

84784958 

2024 03/29 21:27
我現(xiàn)在是在貸方

劉艷紅老師 

2024 03/29 21:34
這個(gè)代表結(jié)轉(zhuǎn)了呀,已經(jīng)沖掉了

84784958 

2024 03/29 22:17
我預(yù)付帳款在貸方

84784958 

2024 03/29 22:17
預(yù)付帳款現(xiàn)在在貸方

84784958 

2024 03/29 22:18
剛才說錯(cuò)了

84784958 

2024 03/29 22:18
預(yù)付帳款在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表怎么反應(yīng)

劉艷紅老師 

2024 03/30 09:48
表示收到票了呀,你付的時(shí)候在借方,現(xiàn)在收到票了就在貸方,賬上余額是0

84784958 

2024 03/30 10:14
現(xiàn)在貸方有余額

劉艷紅老師 

2024 03/30 10:16
那就是你們還欠對(duì)方的錢,沒有付完

84784958 

2024 03/30 17:34
對(duì)的,我還有個(gè)問題,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,企業(yè)匯算清繳去年的所得稅會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 還是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)

劉艷紅老師 

2024 03/30 19:42
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
