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問(wèn)題已解決

老師 你好 ,我想問(wèn)下 我去年預(yù)付了房租 19萬(wàn) 分錄是 借:預(yù)付賬款 貸: 銀行存款 隔年我每月已經(jīng)做攤銷(xiāo)是做賬:借:管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款, 那么我現(xiàn)在收到開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票 我改怎么做賬呢

65532553| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/10 11:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在收到開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:預(yù)付賬款 然后把之前攤銷(xiāo)的分錄沖銷(xiāo),按取得的發(fā)票計(jì)算按月攤銷(xiāo)
2024 04/10 11:58
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