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問題已解決

老師,你好,今年3月份稅局查出了以前年度的未開票收入,現(xiàn)在交了稅款,滯納金,麻煩問一下,會計分錄怎么做呢?

m9181_74866| 提問時間:2024 04/13 08:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,預收賬款, 貸,利潤分配,未分配利潤, 應交稅費,應交增值稅銷項 借應交稅費,應交增值稅銷項。 貸,應交稅費,查補稅款。 借,查補稅款 貸銀行存款 借利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費附加稅 借,應交稅費附加稅,貸銀行存款。 借,營業(yè)外支出滯納金,貸,銀行存款。
2024 04/13 08:30
m9181_74866
2024 04/13 09:36
老師,這個不需要用以前年度損益調整科目嗎
郭老師
2024 04/13 09:39
企業(yè)會計準則以前年度損益調整 小企業(yè)會計準則,用利潤分配未分配利潤
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