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問(wèn)題已解決

老師,如果財(cái)務(wù)報(bào)表是盈利,匯算清繳是虧損,可以彌補(bǔ),為什么匯算清繳是虧損呢‘’ 有什么費(fèi)用是平時(shí)不發(fā)生的嗎。必須要等到匯算清繳的時(shí)候才能使用

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/25 14:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,比如你有加計(jì)扣除,你賬上不體現(xiàn)的是盈利,然后可能加計(jì)扣除之后就是虧損,或者是之前年度是虧損的,今年是盈利的。比如之前虧損100萬(wàn),你今年盈利才20萬(wàn),那你還是虧損。
2024 04/25 14:12
84784970
2024 04/25 14:16
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,如果今年盈利20萬(wàn),去年虧損100萬(wàn),那我這個(gè)彌補(bǔ)以前虧損一欄填寫的就是20萬(wàn),20-20=0,那么今年不用交企業(yè)所得稅?
郭老師
2024 04/25 14:17
對(duì)的,是這么做是這么理解的。
84784970
2024 04/25 14:17
剩下的80萬(wàn)虧損留在以后年度繼續(xù)彌補(bǔ)?
郭老師
2024 04/25 14:18
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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