問題已解決
就是我收到了一張差額發(fā)票。我怎么做會計分錄



同學,你好
借:應收賬款 212800
貸:主營業(yè)務收入210084.22
應交稅費2715.78
2024 05/05 16:36

84784996 

2024 05/05 16:40
這個是我收到的發(fā)票,我要付款的。對方給我開具的。

小菲老師 

2024 05/05 16:42
同學,你好
專票還是普通發(fā)票
借;管理費用-勞務費
貸:銀行存款

84784996 

2024 05/05 16:46
我支出去了,是212800,我這些都做到成本就行嗎?他那個扣除額我不用管是嗎?

小菲老師 

2024 05/05 16:47
同學,你好
嗯嗯,是的
