問題已解決
老師您好,做匯算清繳時需要調整視同銷售,視同銷售需要補增值稅嗎?



你之前沒有交過增值稅的話需要
2024 05/15 11:36

m585657218 

2024 05/15 15:29
好的,紅沖21年的營業(yè)外支出怎么做,直接紅沖嗎,紅沖不更正了

郭老師 

2024 05/15 15:31
你好,具體的什么原因需要紅沖?紅沖的哪一個業(yè)務?當時納稅調增了嗎?

m585657218 

2024 05/15 15:41
不是,是另外一件事了,比如21年有筆營業(yè)外支出,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,想紅沖掉分錄只是做藍字分錄的負數(shù)嗎

郭老師 

2024 05/15 15:43
可以用利潤分配未分配利潤??缒甑?。

m585657218 

2024 05/15 15:45
紅沖21年分錄:借:以前年度損益調整-1,貸:預付-1,這樣可以嗎

郭老師 

2024 05/15 15:46
可以的,可以這么做的。

m585657218 

2024 05/15 15:48
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 05/15 15:50
不用客氣,工作愉快
