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小規(guī)模納稅人,之前買稅盤和支付稅盤服務(wù)費共計760元,付款時借方計入管理費用,又把這760的管理費用轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅—抵減額里面了,也就是余額表里一直顯示抵減額借方760,3月份開專票,使用抵減額,我需要做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費—增值稅,貸:應(yīng)交稅費—抵減額嗎?



對,沒錯的,就是這么做的。
2024 05/22 15:05

小規(guī)模納稅人,之前買稅盤和支付稅盤服務(wù)費共計760元,付款時借方計入管理費用,又把這760的管理費用轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅—抵減額里面了,也就是余額表里一直顯示抵減額借方760,3月份開專票,使用抵減額,我需要做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費—增值稅,貸:應(yīng)交稅費—抵減額嗎?
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