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問題已解決

老師 這個道題怎么做,2021年5月,甲企業(yè)從農(nóng)戶收購了高粱140000千克,3元/千克,總價42萬元;所收購的高粱當(dāng)月全部委托乙公司生產(chǎn)白酒35000千克,收回乙公司開具增值稅專用發(fā)票金額5萬元,稅額0.65萬元。當(dāng)月收回的白酒全部銷售,收取了不含稅價款100萬元。已知計算出可抵扣的進(jìn)項稅額為4.83萬元。計算甲公司當(dāng)月應(yīng)繳消費稅,這道應(yīng)該怎么計算?

基本信息| 提問時間:2024 05/28 17:32
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
代扣代繳消費稅計算是 (42*90%+5+35000*2*0.5/10000)/(1-20%)*20%+35000*2*0.5/10000=15.075 是出售公交 100*20%+35000*2*0.5/10000=23.5
2024 05/28 17:37
基本信息
2024 05/28 17:46
甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納消費稅=100×20%-(42+5+35000×2×0.5÷10000)÷(1-20%)×20%=7.38(萬元) 答案上抵扣加工時代收代繳的消費稅時按價計算沒加按量計算的,這個是否正確
暖暖老師
2024 05/28 17:52
差額計稅不對白酒的
基本信息
2024 05/28 17:55
那就是答案錯誤的?
暖暖老師
2024 05/28 17:57
白酒的不可以抵扣消費稅
基本信息
2024 05/28 18:24
老師能寫一下正確答案嗎
基本信息
2024 05/28 18:24
老師能寫一下正確答案嗎
暖暖老師
2024 05/28 18:25
兩次合起來就是繳納的消費稅
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