問題已解決
老師,您好!稅控盤抵280稅的時候是借:管理費用負數(shù),借:應交稅費-增值稅(減免稅額),那么這個減免稅額借方一直有余額,小規(guī)模那么報表上會一直顯示應交稅費是借方,怎么處理掉嗎?



您好,需要抵扣的時候借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)
2024 07/08 10:00

janet 

2024 07/08 10:18
是的,可是老師,小規(guī)模報表上應交稅費就是借方,不想小規(guī)模報表上應交稅費還有借方余額

微微老師 

2024 07/08 10:22
您好,我知道了,你沒計提?,F(xiàn)在補計提。
那么借:管理費用,借:應交稅費-增值稅(減免稅額負數(shù)

janet 

2024 07/08 10:29
老師,支付的時候是:借:管理費用 貸:應付 抵減的時候 借:管理費用 紅字 借:應交稅費(減免稅額)還有計提哪個?我沒有看懂,不好意思

微微老師 

2024 07/08 10:32
月末你們會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的嗎?

janet 

2024 07/08 11:38
微微老師好,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅那還是應交稅費借方有余額呀

微微老師 

2024 07/08 12:01
借:未交增值稅
貸:銀行存款
貸”應交稅費應交增值稅減免稅款
月末結(jié)轉(zhuǎn)后,真正繳納增值稅的時候,可以沖平的呢。
