問題已解決
上年暫估,已轉(zhuǎn)成本的,今年發(fā)票到了,賬務應該怎么處理?



你好,上年結(jié)轉(zhuǎn)成本做負數(shù),再按照發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本,一正一負。
2024 07/09 18:19

小脖耿耿 

2024 07/09 18:21
這樣不影響本年利潤嗎

東老師 

2024 07/09 18:22
不影響一正一負不影響本年利潤

小脖耿耿 

2024 07/09 18:23
有進項稅,會有差額

東老師 

2024 07/09 18:23
差額就通過以前年度損益調(diào)整來處理

小脖耿耿 

2024 07/09 18:26
那就影響了本年利潤

東老師 

2024 07/09 18:26
不是本年利潤,是以前年度的利潤,未分配利潤

小脖耿耿 

2024 07/09 18:40
你看下這樣嗎?

東老師 

2024 07/09 18:55
對的,沒錯的,是這么做的。
