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問題已解決

老師,您好,麻煩幫看下這分錄是不是錯(cuò)的,六月最后結(jié)轉(zhuǎn)那,謝謝!

m737599568| 提問時(shí)間:2024 07/24 10:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對(duì)的 這個(gè)不對(duì) 應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅才可以
2024 07/24 10:22
m737599568
2024 07/24 10:26
所有都沒有過渡未交增值稅,他最后留底轉(zhuǎn)出還是進(jìn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額借方。老師麻煩幫更正的正確分錄,這個(gè)剛接觸不是很懂,謝謝!
樸老師
2024 07/24 10:31
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
m737599568
2024 07/24 10:45
老師增值稅主表20欄留底稅額還有9000,那也是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000? 所有的余額都是在這個(gè)過渡科目轉(zhuǎn)出未交增值稅,年底才結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
樸老師
2024 07/24 10:46
同學(xué)你好 可以的 也可以每月結(jié)轉(zhuǎn) 可以年底結(jié)轉(zhuǎn)
m737599568
2024 07/24 11:06
老師,麻煩您看下我把原來的更正了,6月增值稅主表20欄留底稅額9000元,現(xiàn)在分錄都進(jìn)入了借方 —應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了,
樸老師
2024 07/24 11:09
同學(xué)你好 嗯 這樣就可以
m737599568
2024 07/24 11:12
提交不了圖片,點(diǎn)成另外一個(gè)問題了重新發(fā)了。謝謝老師
樸老師
2024 07/24 11:18
好的 等看看誰接了
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