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問題已解決

老師,請問產(chǎn)品保修的如果是100萬,預(yù)計負(fù)債就是100萬,不計入應(yīng)納稅所得額,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)25,如果企業(yè)凈利潤4000萬,在算應(yīng)交所得稅時為啥(4000+100)*25%,那這個遞延所得稅資產(chǎn)啥時候沖減

89488948| 提問時間:2024 08/22 17:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你實際發(fā)生了保修費用的時候沖減
2024 08/22 17:18
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