問題已解決
老師,這三個(gè)問題的分錄怎么寫?不要用其他應(yīng)收款來做,我們采用的是預(yù)收款方式,后期用預(yù)收沖應(yīng)收的方式的,倉儲(chǔ)費(fèi)就是這樣的,我只想知道相關(guān)的分錄是怎么做的



同學(xué)你好參考以下看看,
2024 09/08 19:52

薇老師 

2024 09/08 19:53
3 - 5 月收到美團(tuán)打款 100 萬時(shí):
借:銀行存款 1000000
貸:預(yù)收賬款 1000000

薇老師 

2024 09/08 19:54
3 - 5 月開給客戶發(fā)票 10 萬時(shí):
借:預(yù)收賬款 100000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 88495.58(100000÷1.13)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11504.42

薇老師 

2024 09/08 19:54
暫估美團(tuán)平臺(tái)費(fèi)用 20 萬時(shí):
借:銷售費(fèi)用 — 平臺(tái)費(fèi)用 200000
貸:應(yīng)付賬款 — 暫估平臺(tái)費(fèi)用 200000

薇老師 

2024 09/08 19:54
6 月收到美團(tuán)開的傭金類平臺(tái)費(fèi)用發(fā)票 19 萬 3 千元:
先沖銷暫估:
借:銷售費(fèi)用 — 平臺(tái)費(fèi)用 -200000
貸:應(yīng)付賬款 — 暫估平臺(tái)費(fèi)用 -200000
再根據(jù)發(fā)票入賬:
借:銷售費(fèi)用 — 平臺(tái)費(fèi)用 193000
貸:應(yīng)付賬款 — 美團(tuán) 193000

薇老師 

2024 09/08 19:55
確認(rèn)無票銷售收入
借:預(yù)收賬款?
貸:主營業(yè)務(wù)收入?
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

薇老師 

2024 09/08 19:56
?2 的賬務(wù)處理
3 - 5 月收到美菜打款 80 萬時(shí):
借:銀行存款 800000
貸:預(yù)收賬款 800000

薇老師 

2024 09/08 19:56
3 - 5 月開給客戶發(fā)票 10 萬時(shí):
借:預(yù)收賬款 100000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 88495.58(100000÷1.13)
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11504.42

薇老師 

2024 09/08 19:57
暫估美菜平臺(tái)費(fèi)用 15 萬時(shí):
借:銷售費(fèi)用 — 平臺(tái)費(fèi)用 150000
貸:應(yīng)付賬款 — 暫估平臺(tái)費(fèi)用 150000
確認(rèn)無票銷售收入
借:預(yù)收賬款?
貸:主營業(yè)務(wù)收入?
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

薇老師 

2024 09/08 19:59
3 的賬務(wù)處理
收到美團(tuán)罰款發(fā)票 8895 元:
借:銷售費(fèi)用 — 罰款 8895
貸:應(yīng)付賬款 — 美團(tuán) 8895

薇老師 

2024 09/08 20:00
收到泉州倉庫倉儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票 43327.6 元:
借:銷售費(fèi)用 — 倉儲(chǔ)費(fèi) 43327.6
貸:應(yīng)付賬款 — 泉州倉庫 43327.6
支付泉州倉庫倉儲(chǔ)費(fèi)時(shí)扣掉罰款 940 元,實(shí)際支付 44267.6 元:
借:應(yīng)付賬款 — 泉州倉庫 43327.6
貸:銀行存款 44267.6
貸:銷售費(fèi)用 — 罰款 -940(此筆分錄是沖減多記的罰款費(fèi)用,因?yàn)槊缊F(tuán)罰款發(fā)票 8895 元中包含了本應(yīng)扣泉州倉庫的罰款費(fèi)用,實(shí)際支付泉州倉庫倉儲(chǔ)費(fèi)時(shí)已扣掉,所以沖減銷售費(fèi)用)。
m437092466 

2024 09/09 10:26
老師,您看下我截圖這樣做可以嗎?就是標(biāo)紅的分錄處,我把開給客戶的發(fā)票借方預(yù)收賬款改成應(yīng)收帳款,貸方美團(tuán)收到費(fèi)用發(fā)票的應(yīng)付賬款改成預(yù)收賬款,泉州倉庫發(fā)票的應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款,可以嗎?

薇老師 

2024 09/09 10:28
可以的符合實(shí)際情況就行
m437092466 

2024 09/09 10:38
那老師,我美團(tuán)收到的那筆8895做在貸方預(yù)收賬款的話,我需要把這個(gè)8895元做無票收入開出去嗎?然后它美團(tuán)實(shí)際扣倉庫罰款只扣了790元,那我美團(tuán)收到的罰款是8895元,這部分多出來的8105元是我美團(tuán)扣我公司的,那這個(gè)要怎么處理?

薇老師 

2024 09/09 10:43
無票收入是不開發(fā)票收入。

薇老師 

2024 09/09 10:45
扣款的做銷售費(fèi)用,多了就沖減費(fèi)用
m437092466 

2024 09/09 11:00
那我收到的這筆罰款8895元就是只做銷售費(fèi)用,不用計(jì)入到我的收入里面開票出去是嗎?因?yàn)槲夜咀鲣N售收入是用預(yù)收款加上平臺(tái)費(fèi)用來確認(rèn)的,然后無票收入就是用確認(rèn)的銷售收入減掉開票給客戶的這部分款計(jì)入無票收入的,如果我這筆8895元罰款不用計(jì)入到收入的話,那我這個(gè)差額做賬我是直接:借:營業(yè)外支出美團(tuán)罰款8105.借:營業(yè)外支出美菜罰款150,貸:銷售費(fèi)用-平臺(tái)罰款8255,這樣平帳嗎

薇老師 

2024 09/09 11:04
我覺得可以的,只要把這個(gè)業(yè)務(wù)記錄清楚就行。
m437092466 

2024 09/09 11:11
那我收到這個(gè)罰款發(fā)票8895,我貸方科目是不是不能計(jì)入到預(yù)收賬款了,不然我的預(yù)收賬款不是就多了一筆8895元沒有開票出去的記錄了?

薇老師 

2024 09/09 12:19
如果前面記過,那后面是不能再重記的。
m437092466 

2024 09/09 12:43
不是老師,我的意思是收到美團(tuán)罰款8895發(fā)票那個(gè)分錄,我上面不是借銷售費(fèi)用-罰款8895,貸預(yù)收賬款美團(tuán)8895嘛,那這個(gè)貸方8895是我的預(yù)收款啊,算不算我的銷售收入,然后去申報(bào)增值稅?本質(zhì)上預(yù)收款不是都得開票出去嘛?

薇老師 

2024 09/09 12:46
收到美團(tuán)罰款不是預(yù)收賬款,因?yàn)椴皇悄愕氖杖搿?/div>

薇老師 

2024 09/09 12:46
收到美團(tuán)罰款發(fā)票 8895 元:
借:銷售費(fèi)用 — 罰款 8895
貸:應(yīng)付賬款 — 美團(tuán) 8895

薇老師 

2024 09/09 12:46
要按這個(gè)做,如果你以前是用預(yù)收的,就調(diào)成應(yīng)付。
m437092466 

2024 09/09 12:58
但是她這個(gè)是從我公司的銷售收入中扣掉了傭金類費(fèi)用跟罰款類費(fèi)用后才打款進(jìn)我的對(duì)公賬戶的,那我的銷售收入不是要把這個(gè)扣點(diǎn)費(fèi)用一起算進(jìn)去嗎?相當(dāng)于我本來預(yù)收款要收100萬加上19萬3千加上8895元=1201895元,但是美團(tuán)是扣掉平臺(tái)費(fèi)用19萬9千再扣了個(gè)8895元后才把100萬打我公司的

薇老師 

2024 09/28 10:14
收入部分的可以對(duì)預(yù)收賬款。兩部分分開就行。


相關(guān)問答
查看更多最新回答
查看更多- 租賃合同約定,每年收一次房租,對(duì)應(yīng)時(shí)期是當(dāng)年的1-9月租金900。當(dāng)年的10-12月租金300在次年繳納。問題:申報(bào)當(dāng)年增值稅和房產(chǎn)稅時(shí),銷售額是900還是1200? 13小時(shí)前
- 老師,充值到直通車的扣了費(fèi),為什么算收入呢?我不太明白 昨天
- 100題 第3-10年的流動(dòng)資金需用額也都是600萬元嗎?那第三四五年的資金投資額是多少呢,答案上說終結(jié)期收回的流動(dòng)資金投資額是600萬元是怎么來的 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率? 3個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)? 3個(gè)月前