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問(wèn)題已解決

7月購(gòu)進(jìn)商品,但沒(méi)有取得發(fā)票,確認(rèn)需要9月份才可以取得發(fā)票。 7月購(gòu)進(jìn)商品做賬,借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù),貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬。7月中旬賣掉這批庫(kù)存商品,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-增值稅,,,“ 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)?!?月取得發(fā)票時(shí),沖銷7月暫估嘛,借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù),貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬,根據(jù)發(fā)票確認(rèn)采購(gòu),借:庫(kù)存商品-入庫(kù),貸:應(yīng)付賬款。提問(wèn)?7月結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要先沖銷嗎?

大大| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/06 15:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,7月結(jié)轉(zhuǎn)的成本,如果沒(méi)有錯(cuò)誤,就不需要調(diào)整(更不需要沖銷的) 如果有錯(cuò)誤,做相應(yīng)調(diào)整分錄就好了
2024 10/06 15:43
大大
2024 10/06 15:44
因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)用的是“ 庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)”這個(gè)科目,而9月根據(jù)發(fā)票重新確認(rèn)采購(gòu)入賬,用的科目“ 庫(kù)存商品-入庫(kù)” ,這樣導(dǎo)致這兩個(gè)科目余額都不平,該怎么調(diào)整呢
鄒老師
2024 10/06 15:45
你好,你購(gòu)進(jìn)的時(shí)候(沒(méi)有取得發(fā)票),直接計(jì)入:庫(kù)存商品—某某商品,而不是:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)
大大
2024 10/06 15:48
好的,那7月做賬時(shí)的會(huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤了,現(xiàn)在是更正7月錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)科目就可以了哈
大大
2024 10/06 15:49
什么時(shí)候會(huì)用到庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)這個(gè)科目呢
鄒老師
2024 10/06 15:52
你好 1,有錯(cuò)誤,發(fā)現(xiàn)了做更正就可以了 2,沒(méi)有這個(gè)時(shí)候
大大
2024 10/06 15:53
好的,謝謝老師
鄒老師
2024 10/06 15:53
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
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