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老師 個體超30了帶出來的增值稅稅額不對怎么改啊稅額是按3個點帶出來的 減征的2個點的稅額填哪兒???

84784957| 提問時間:2024 10/10 15:06
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
你好,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
2024 10/10 15:08
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