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實(shí)務(wù)
問題已解決
在10月付的員工報(bào)銷款,9月末做了暫估入賬 例如,借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 ,那這個(gè)賬在10月要怎么做,還要過銀行存款嗎



你好,10月份是取得發(fā)票,同時(shí)付款了嗎??
2024 10/10 16:20
jx15932882074 

2024 10/11 08:34
我們這筆款是10月初付的,單據(jù)有,但月初還沒金蝶還沒結(jié)賬,做了暫估入賬,實(shí)際付的款跟暫估的一樣,所以我現(xiàn)在10月怎么做這個(gè)報(bào)銷的入賬呢
jx15932882074 

2024 10/11 08:34
我們這筆款是10月初付的,單據(jù)有,但月初還沒金蝶還沒結(jié)賬,做了暫估入賬,實(shí)際付的款跟暫估的一樣,所以我現(xiàn)在10月怎么做這個(gè)報(bào)銷的入賬呢

鄒老師 

2024 10/11 08:35
你好,先把暫估的沖銷
借:其他應(yīng)付款,貸:銷售費(fèi)用
然后根據(jù)實(shí)際金額入賬就是了
借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
