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問題已解決

一般納稅人 未抵扣的進(jìn)項發(fā)票 怎么做分錄呀 抵扣之后:是這么做嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額

84784957| 提問時間:2024 10/13 18:28
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,同學(xué),企業(yè)購入貨物取得發(fā)票,未抵扣進(jìn)項稅時 借:原材料/庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項稅額 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)
2024 10/13 18:31
麗媛老師
2024 10/13 18:32
抵扣時的分錄正確
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