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問題已解決

乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅多少?

m52494718| 提問時間:2024 10/18 09:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.首先確定委托加工應(yīng)稅消費品組成計稅價格的計算方法:組成計稅價格 =(材料成本 + 加工費)÷(1 - 消費稅稅率)。 2.然后計算材料成本和加工費:材料成本為從農(nóng)戶手中收購高粱的成本,即100000*3=300000元。加工費為元。 3.接著確定糧食白酒的消費稅稅率為20%+0.5元/斤元 / 斤(或克),換算為元 / 千克為元 / 千克(因為1斤等于0.5千克。 4.最后計算組成計稅價格和代收代繳的消費稅:組成計稅價格(300000+90400)/(1-20%)=488000/0.8=610000元。代收代繳的消費稅為610000*20%+32000*1=122000+32000=154000元。 綜上,乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅為154000元。
2024 10/18 09:55
m52494718
2024 10/18 11:16
答案90400還/1.13了 還有就是300000的材料,是可以抵稅的,還要把稅去掉,這個我能理解,就是90400/1.13
樸老師
2024 10/18 11:20
那就是90400是含增值稅的
m52494718
2024 10/18 14:45
但是他是普票呢 普票稅金是不能抵扣的
樸老師
2024 10/18 14:50
但是你的收入是要價稅分離的
m52494718
2024 10/18 14:55
就是說不管是專票還是普遍,都要按未稅 對嗎
樸老師
2024 10/18 14:58
對的 你的收入不管專票還是普票都是要價稅分開的
m52494718
2024 10/18 15:01
但是這個是成本啊,所以我總覺得普票是不能去稅的 如果是開出去的,我當(dāng)然知道是要價稅分離,但是這是購入,是進項,這個進項抵不了,我們平時做賬都是直接進成本的,所以我就一直想不明白
樸老師
2024 10/18 15:05
同學(xué)你好 你收到的普票不用價稅分離
m52494718
2024 10/18 15:28
這個就是加工廠開的加工費啊
樸老師
2024 10/18 15:29
這個普票不能抵扣的哦
m52494718
2024 10/18 15:33
老師 你已經(jīng)把我說亂了 這個到底應(yīng)該是什么樣子的
樸老師
2024 10/18 15:36
同學(xué)你好 他是用不含稅金額來算消費稅 和進項沒關(guān)系
m52494718
2024 10/18 15:48
就是算消費稅,不管是普票還是專票,我們都要去進項稅 是這樣對嗎?
樸老師
2024 10/18 15:51
不是算進項 是不含增值稅 要用不含稅的金額來算的 因為消費稅是價內(nèi)稅 就是含在不含稅金額里面的
m52494718
2024 10/18 15:56
嗯,就是算消費稅的時候,普票也要去稅[呲牙]
樸老師
2024 10/18 16:00
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
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