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問題已解決

就是我們之前取得的專票進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)局說餐費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,經(jīng)過溝通后發(fā)現(xiàn)是對(duì)方給我們的發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)了,是可以抵扣的,現(xiàn)在需要將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖再重新開具,這種情況下申報(bào)還需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?

84785025| 提問時(shí)間:2024 11/20 14:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 需要轉(zhuǎn)出 然后重新開發(fā)票重新勾選抵扣
2024 11/20 14:59
84785025
2024 11/20 15:02
問題是不在同一個(gè)月份且跨年了,更正申報(bào)當(dāng)期不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅,那讓對(duì)方紅沖再重新開票,如果不更正申報(bào)表就不用補(bǔ)稅,一更正就變成要補(bǔ)稅了,這個(gè)有什么解決辦法不
樸老師
2024 11/20 15:03
同學(xué)你好 這個(gè)需要更正所屬期的申報(bào)表 現(xiàn)在稅局都這樣要求
84785025
2024 11/20 15:04
那需要更正申報(bào)表嗎?如果更正申報(bào)表我需要補(bǔ)13萬左右的增值稅,那總來算我是多出來這部分補(bǔ)的稅了是嗎?
樸老師
2024 11/20 15:05
同學(xué)你好 需要的 現(xiàn)在稅局就是要求去對(duì)應(yīng)所屬期更正
84785025
2024 11/20 15:08
如果更正申報(bào)表我需要補(bǔ)13萬左右的增值稅哦
樸老師
2024 11/20 15:11
同學(xué)你好 你可以問問當(dāng)?shù)囟惥?看他們什么要求
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