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我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
郭老師
??|
提問時間:05/13 21:36
#建筑#
逐月退回是什么意思?是業(yè)務沒有發(fā)生了?
?閱讀? 91
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審計公司查到我公司給甲方做的勞務派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 21:19
#建筑#
您好,這個的話有打卡記錄,工時記錄這個就行
?閱讀? 67
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請問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務處理怎么做
郭老師
??|
提問時間:05/13 18:55
#建筑#
借稅金及附加貸、庫存現(xiàn)金。一般印花稅不計提的準則里面規(guī)定不計體。實際作賬中你可以計體,也可以不計體。
?閱讀? 58
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項目結(jié)算時給老板給甲方結(jié)算人員封了個3000的紅包。在公賬上做了報銷。有啥不良后果?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 17:14
#建筑#
你好,這個你要做規(guī)范的話就需要代扣代繳個稅
?閱讀? 71
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老師,更正了23年的企業(yè)所得稅匯算清繳中固定資產(chǎn)折舊調(diào)增金額的一個數(shù),還需要更正年度財務報表嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/13 16:53
#建筑#
同學你好 這個需要的
?閱讀? 69
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老師,異地建筑項目申報個稅的時候,加入員工是24年1月份入職的,25年3月份的時候去異地建筑服務,申報異地個稅的時候,員工的入職時間是25年3月份,還是寫24年1月份?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 15:48
#建筑#
你好,這個你寫25年3月份。
?閱讀? 290
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老師請問下2024年12月的工資我可以做到2024年一月莫。后面人工費有多。前面少。不知道怎么操作合理點
文文老師
??|
提問時間:05/13 15:24
#建筑#
2024年12月的工資 可以做到2025年一月
?閱讀? 59
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21年暫估的材料,開票出去了,一直掛賬上,也沒開票進來,23年這個暫估的材料發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在賬上暫估還掛著那一筆材料,公司小企業(yè)會計準則,怎么做分錄沖掉?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 13:59
#建筑#
你好,23年這個暫估的材料發(fā)票紅沖了 這個沒有做分錄嗎
?閱讀? 75
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建筑裝修項目如何發(fā)放勞務承包工資(無法提供發(fā)票),是做代發(fā)控制每個賬號在5千內(nèi)嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/13 13:12
#建筑#
單純控制賬號代發(fā) 5 千內(nèi)不可取。可行辦法:一是代扣代繳勞務報酬個稅;二是協(xié)助勞務人員到稅局代開發(fā)票;三是借助正規(guī)靈活用工平臺處理報酬發(fā)放及稅費事宜。
?閱讀? 70
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注銷外經(jīng)證流程,我準備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務局還是施工地稅務局辦理?
郭老師
??|
提問時間:05/13 11:47
#建筑#
你們是在網(wǎng)上申請的嗎?如果是的話,在電子稅務局里面正常交了稅款,在這里面核銷了就可以的
?閱讀? 82
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老師,34.51取值30 36.56取值35用函數(shù)?麻煩全部寫出來公式
樸老師
??|
提問時間:05/13 11:30
#建筑#
=IF(MOD(A1, 10) < 5, FLOOR(A1, 10), FLOOR(A1, 5)) 你試試這個看看哦
?閱讀? 74
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老師 我們有個員工是勞務公司的法人(老板自己成立的勞務公司),1月份的時候他的火車票開的電子發(fā)票 開到了工程公司,當時我審核時沒注意,以為開到勞務公司的 ,就從勞務公司給他報銷了 昨天我查工程公司系統(tǒng)的發(fā)票才發(fā)現(xiàn)有他的火車票 ,現(xiàn)在我該怎么處理呢
郭老師
??|
提問時間:05/13 09:43
#建筑#
你好,他在工程公司發(fā)工資嗎?不發(fā)的話給他報銷的,收回來紅沖。
?閱讀? 90
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現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
樸老師
??|
提問時間:05/13 09:38
#建筑#
生產(chǎn)型出口企業(yè)若直接向環(huán)境排放大氣、水、固體廢物、噪聲這四類應稅污染物,就需繳納環(huán)保稅;若為間接排放,如向污水或生活垃圾集中處理場所排放,在符合標準的設施場所貯存或處置固體廢物等,則無需繳納
?閱讀? 86
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老師,甲公司的債權、債務全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務分別怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:05/13 07:57
#建筑#
甲公司賬務處理 債權轉(zhuǎn)移 借:負債類科目(如其他應付款等,假設原債權對應的是對其他方的負債) 壞賬準備(如有已計提的壞賬準備) 貸:應收賬款等債權類科目 債務轉(zhuǎn)移 借:應付賬款等債務類科目 貸:資本公積(若有差額,也可能計入營業(yè)外收支等科目,具體需根據(jù)實際情況判斷) 銀行存款等(如有支付相關的手續(xù)費等) 乙公司賬務處理 債權承接 借:應收賬款等債權類科目 貸:資本公積(若有差額,也可能計入營業(yè)外收支等科目) 銀行存款等(如有支付相關的手續(xù)費等) 債務承接 借:資本公積(若有差額,也可能計入營業(yè)外收支等科目) 貸:應付賬款等債務類科目
?閱讀? 80
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老師,9%的專業(yè)分包,賬務成本支出沒有材料和機械可以不
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 19:58
#建筑#
您好,在處理專業(yè)分包的賬務成本支出時,需要根據(jù)合同約定和實際情況來決定是否將材料費和機械使用費計入成本。如果合同中明確規(guī)定費用僅包括人工費,那么不應將材料費和機械使用費計入成本支出
?閱讀? 92
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找郭老師回答問題 假設A是開發(fā)商 B有施工資質(zhì),C沒有資質(zhì),C借用B的資質(zhì)接單做工程,C**B,現(xiàn)在工程做完了,C結(jié)算價款,,C對誰來發(fā)票,問誰要錢??
董孝彬老師
??|
提問時間:05/12 18:15
#建筑#
您好,這會郭老師不在線,我來回答下可以么,C需要向B開具發(fā)票。因為C是以B的名義承接的工程,對外來看,B是與A簽訂合同的主體,C作為實際施工人,其施工行為是基于與B的**關系,C應向B開具發(fā)票,C跟B要錢,由B再與A進行結(jié)算,當然B是開票給A的,C開給B的發(fā)票是B的成本費用。
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老師個人勞務報酬超過多少金額需要繳納稅款呢?
家權老師
??|
提問時間:05/12 15:20
#建筑#
超過800就要交個稅了
?閱讀? 63
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請問老師建筑業(yè),每個項目的材料發(fā)票進入的比較早,沒有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:20
#建筑#
你好,你購進材料的時候如何做的分錄。
?閱讀? 66
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老師請問一下匯算清繳職工薪酬表,工資支出里面賬載和實際發(fā)生?是哪個數(shù)?是應該扣除社保,個稅后的實發(fā)工資嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/12 14:38
#建筑#
是扣除社保和個稅前的應付工資, 賬載金額:是填應付職工薪酬-工資上年計提的1-12月發(fā)生額, 實發(fā)金額:填匯算清繳前已經(jīng)實發(fā)的上年計提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報了個稅的上年計提的工資 意思是:去年計提的工資在匯算前已經(jīng)發(fā)放和申報了個稅三個數(shù)字就一致,沒有申報個稅或者沒有發(fā)放才納稅調(diào)增。
?閱讀? 61
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我們是建筑行業(yè),有個清包的工程,可以給甲方開9%的增值稅專票嗎
文文老師
??|
提問時間:05/12 14:16
#建筑#
可以給甲方開9%的增值稅專票
?閱讀? 71
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工人工服,建筑行業(yè)怎么寫分錄
鄒老師
??|
提問時間:05/12 14:13
#建筑#
你好,是建筑行業(yè) 發(fā)生的人工成本支出的意思?
?閱讀? 64
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一般納稅人上個月開了張3%勞務服務專用發(fā)票出去,公司能抵扣進來的材料費發(fā)票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 14:06
#建筑#
您好,不能,簡易的不能抵扣的
?閱讀? 76
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老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
宋生老師
??|
提問時間:05/12 13:51
#建筑#
你好,9%的話,除非是農(nóng)產(chǎn)品。你在哪兒看到的
?閱讀? 98
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老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
郭老師
??|
提問時間:05/12 13:51
#建筑#
你好 工程施工工資
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老師監(jiān)理老師報名費做什么科目
暖暖老師
??|
提問時間:05/12 13:05
#建筑#
你好,計入管理費用福利費
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我公司員工簽給勞務公司,工資我這邊發(fā),社保勞務公司交,收到勞務公司開來的發(fā)票(管理費和社保費)入什么科目
樸老師
??|
提問時間:05/12 12:38
#建筑#
計入 “管理費用 - 勞務派遣費” 。這是因為該費用是企業(yè)為獲取勞務公司服務而支付的,用于管理勞務人員相關事務,屬于管理性質(zhì)支出 。賬務處理為: 借:管理費用 - 勞務派遣費 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額 ) (若取得專票且可抵扣 ) 貸:銀行存款等 勞務公司代交社保費:若公司承擔單位部分社保 ,計入 “應付職工薪酬 - 社會保險費(單位部分 )” ,后續(xù)再根據(jù)員工所屬部門分攤到相應成本費用科目,如 “管理費用 - 社會保險費”“銷售費用 - 社會保險費” 等 。賬務處理如下: 收到發(fā)票時: 借:應付職工薪酬 - 社會保險費(單位部分 ) 其他應收款 - 社保(個人部分 ) (若需代扣個人部分 ) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額 ) (若取得專票且可抵扣 ) 貸:銀行存款等 分攤社保費用時: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社會保險費 貸:應付職工薪酬 - 社會保險費(單位部分 )
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21年,22年暫估的材料應付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
宋生老師
??|
提問時間:05/12 11:48
#建筑#
你好,你要做紅字沖減,不然應付一直有余額
?閱讀? 68
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建筑裝修工程,**投資人公司,現(xiàn)只做項目內(nèi)賬,如何新建賬務處理?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 10:08
#建筑#
你好,項目內(nèi)賬,你直接期初做0,然后看具體發(fā)生了什么業(yè)務,就做對應分錄就行。
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老師,你好,我們收到一筆20萬利息,是甲方欠我們的工程款,很久沒有付給公司, 公司跟甲方打官司贏了,甲方就吧工程及利息付給了公司,這個工程合同稅率是9%。那這筆利息需要繳納增值稅嗎,稅率是多少。
宋生老師
??|
提問時間:05/12 09:50
#建筑#
你好,這個一般是當做價外費用,是需要的。
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收入:49038811.32 成本:44216437.04 稅金:192777.45 管理費用:2690038.32 財務費用:458876.21 老師看下哪項高了?調(diào)哪項?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 08:46
#建筑#
你好,成本90%太高了點,管理費用5%,低了點 建議成本調(diào)低5個點,費用調(diào)高5個點
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