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請問老師,個稅里面說的年金,指的是補充養(yǎng)老保險嗎?
張老師
??|
提問時間:08/01 14:39
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,個稅里提到的年金指的就是補充養(yǎng)老保險。 祝您學習愉快!
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答案看不懂,不明白
樸老師
??|
提問時間:08/01 13:49
#稅務師#
同學你好 是哪里不懂呢
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老師跨市的非獨立核算分公司如何做帳可以和總公司做一套帳嗎? 嗯,總公司??罱o分公司如何做帳?
小菲老師
??|
提問時間:08/01 13:11
#稅務師#
同學,你好 可以 借:其他應收款 貸:銀行存款
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如圖,請問老師,第一句話(紅框)的意思是,在年度匯算清繳時,比如勞務報酬1500,那么也是不用減800的,直接用1500*(1-20%)來算收入額嗎,同理稿酬和特許權使用費,比如稿酬2000,不用2000-800來算,直接用2000*(1-20%)*70%算收入,是這意思嗎?
范老師
??|
提問時間:08/01 12:14
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,理解正確。在年度匯算清繳時,對于勞務報酬、稿酬和特許權使用費等收入,直接按照規(guī)定比例計算收入額,不再減除費用。例如,勞務報酬1500元,按1500*(1-20%)計算;稿酬2000元,則按2000*(1-20%)*70%計算。 祝您學習愉快!
?閱讀? 110
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建筑業(yè)異地預繳稅款 個稅 我剛剛開票120萬 需要在項目地預交個稅嗎 計算依據(jù)是什么
宋生老師
??|
提問時間:08/01 11:48
#稅務師#
你好,這個看當?shù)匾蟆,F(xiàn)在很多都要求在當?shù)氐氖杖氚凑諏嶋H的工資來申報。
?閱讀? 113
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您好,果蔬配送公司牛筋面稅率多少?
宋生老師
??|
提問時間:08/01 11:17
#稅務師#
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?你這個是屬于面條,對不對?
?閱讀? 110
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請問其他個人可以適用小規(guī)模納稅人的這條減免稅政策嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:08/01 10:40
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 其他個人銷售自己使用過的物品免征增值稅, 祝您學習愉快!
?閱讀? 82
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老師,您好,果蔬配送公司,銷售糯玉米的稅率是免稅嗎?稅收分類編碼是谷物還是蔬菜?
家權老師
??|
提問時間:08/01 10:13
#稅務師#
玉米:包括白玉米、黃玉米、糯玉米、甜玉米、其他玉米。玉米、白玉米、黃玉米、糯玉米、甜玉米1010101030000000000 稅目是這個
?閱讀? 101
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老師 我是建筑異地預繳個稅 我開票的價稅合計121萬 那我異地預繳個稅是怎么計算?
小菲老師
??|
提問時間:08/01 09:25
#稅務師#
同學,你好 預繳個稅,要看你申報的人員的工資
?閱讀? 101
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老師,請問這個預計負債的題,為什么把40萬的成本全部計提了減值,不應該是把成本和賣價比較差額計提減值,剩下的再入預計負債嗎?
張老師
??|
提問時間:08/01 09:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不是的,如果選擇執(zhí)行合同,那么發(fā)生的損失為50萬元,在計算合同損失時已經(jīng)考慮售價與成本的差額了,所以在計提存貨跌價準備時直接按照40計提就可以了。執(zhí)行合同發(fā)生的損失超過合同標的物部分再計提預計負債。 祝您學習愉快!
?閱讀? 127
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老師,請問這個預計負債的題,為什么把40萬的成本全部計提了減值,不應該是把成本和賣價比較差額計提減值,剩下的再入預計負債嗎?
范老師
??|
提問時間:08/01 08:51
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在計算執(zhí)行合同的損失時,已經(jīng)考慮了賣價與成本的差額了,此時損失金額為50萬元。 而對于該產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)生40萬元成本了,也就是標的資產(chǎn)部分為40萬元,小于合同損失金額,所以應該計提存貨跌價準備40,剩余的10萬元確認預計負債。 祝您學習愉快!
?閱讀? 108
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老師您好,公司買了1999年的二手機械設備。我提折舊按照幾年提,符合稅法。沒有風險。
宋生老師
??|
提問時間:08/01 08:49
#稅務師#
您好,這個你按5年就肯定沒問題了
?閱讀? 105
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請問一下大家,撥出的用于購買國庫券的存款屬于其他貨幣資(兩銀兩信一外一存)的哪一種呢[玫瑰][咖啡][咖啡]
宋生老師
??|
提問時間:08/01 08:34
#稅務師#
你好,你用最后這個就行了
?閱讀? 86
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老師,我們現(xiàn)在補了一筆23年的企業(yè)所得稅,請問應該怎么做賬務處理?
樸老師
??|
提問時間:08/01 06:55
#稅務師#
同學你好 是什么會計準則
?閱讀? 102
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的旁系血親指的是什么
張老師
??|
提問時間:07/31 22:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 旁系血親是指彼此之間具有間接血緣關系的親屬,即除直系血親外,與己身同出一源的血親,如兄弟姐妹、侄子女、伯、姑、舅、姨、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹等。 祝您學習愉快!
?閱讀? 140
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這兩個題類型是一樣的,為啥會計學堂的講義的例題,有關壞賬計提不考慮收回已核銷部分
董孝彬老師
??|
提問時間:07/31 22:04
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 103
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我是建筑業(yè) 稅款異地預交 機構在武漢 工地在黃石 我的工地人員的個稅是在哪里繳納
郭老師
??|
提問時間:07/31 21:36
#稅務師#
黃石 項目地申報個稅的
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45題的第一小問,對外投資不是要按最高繳納消費稅了嗎,為什么答案消費稅里沒有這個部分,答案有沒有問題?
周老師
??|
提問時間:07/31 21:07
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果是將自產(chǎn)應稅消費品用于換、抵、投,屬于視同銷售,按最高售價計算消費稅。但此處是將委托加工收回的應稅消費品用于投資了,不按視同銷售處理,也不屬于銷售,不再繳納消費稅。 委托加工收回的消費稅應稅消費品用于贈送、投資等,在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納了消費稅,后續(xù)不再申報繳納消費稅。 祝您學習愉快!
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這道題的第四小問里繼續(xù)加工的稅費為什么要減掉,不是銷售才減嗎,上面也沒說預估成本什么的,那這個答案有沒有問題?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:07/31 21:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時的試用樣品。 5%繼續(xù)加工的部分,這里是考查的消費稅中關于準予抵扣消費稅的情形: (1)外購(或者委托加工收回的)已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙; (2)外購(或者委托加工收回的)已稅高檔化妝品生產(chǎn)的高檔化妝品; (3)外購(或者委托加工收回的)已稅珠寶玉石生產(chǎn)的貴重首飾及珠寶玉石; (4)外購(或者委托加工收回的)已稅鞭炮、焰火生產(chǎn)的鞭炮、焰火; (5)外購(或者委托加工收回的)已稅桿頭、桿身和握把生產(chǎn)的高爾夫球桿; (6)外購(或者委托加工收回的)已稅木制一次性筷子為原料生產(chǎn)的木制一次性筷子; (7)外購(或者委托加工收回的)已稅實木地板為原料生產(chǎn)的實木地板; (8)外購(或者委托加工收回的)已稅汽油、柴油、石腦油、燃料油、潤滑油用于連續(xù)生產(chǎn)應稅成品油 自2015年5月1日起,從葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)購進、進口葡萄酒連續(xù)生產(chǎn)應稅葡萄酒的,準予從葡萄酒消費稅應納稅額中扣除所耗用應稅葡萄酒已納消費稅稅款。 本題中這5%就是已稅消費品用于繼續(xù)加工應稅消費品,已納消費稅可以抵扣的情形 祝您學習愉快!
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老師,為什么這里是用1%,而不是屬于銷售自己使用過除固定資產(chǎn)以外的物品來計算呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/31 20:57
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 128
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如圖,這個案例中,如果李先生每周六回香港,即每周算4天,一年52周208天,就算居民個人了嗎?中間每周都回香港這也算累計連續(xù)嗎?這個累計連續(xù)中間可以間斷嗎?
趙老師
??|
提問時間:07/31 19:18
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 李先生每周六回香港,即每周算4天,在境內(nèi)工作的時間為每年208天。如果李先生在任意一個納稅年度內(nèi)在中國境內(nèi)的居住時間累計達到或超過183天,則會被認定為中國的居民個人。關于“累計連續(xù)”的問題,這里的“累計”指的是在一個納稅年度內(nèi)所有在境內(nèi)停留的日子加總起來計算,并不要求這些日子必須是連續(xù)無間斷的。因此,李先生每周回香港的情況不會影響其在中國境內(nèi)的居住時間累計計算。只要一年內(nèi)在境內(nèi)的時間達到或超過183天,即滿足成為居民個人的標準。 祝您學習愉快!
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請問老師,只要是依據(jù)我國法律成立的,就算在國外設立機構場所,且取得的所得與我國沒有實際聯(lián)系的,也屬于居民企業(yè)嗎?
趙老師
??|
提問時間:07/31 19:08
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 是的,只要是在中國依法注冊的企業(yè),即使在海外設有機構或場所,并且這些場所取得的收入與中國境內(nèi)無實際聯(lián)系,該企業(yè)仍被視為中國的居民企業(yè)。 祝您學習愉快!
?閱讀? 115
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公司突然有筆3萬現(xiàn)金存進銀行,需要什么憑證嗎或者理由?
郭老師
??|
提問時間:07/31 18:57
#稅務師#
借款還是貨款的 你看你現(xiàn)金借方怎額做的
?閱讀? 102
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老師,本題中是派出所做出的行政行為,不是鎮(zhèn)政府做出的,所以,按照老師講的應該是向本級政府(即鎮(zhèn)政府)或者是上一級政府(縣政府)申請復議,所以可以選擇向鎮(zhèn)政府申請復議,不是這么理解嗎?
范老師
??|
提問時間:07/31 18:29
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 對縣政府工作部門的派出機構作出的行政行為不服,應向本級政府申請復議。因此,在這個情況下,應該向鎮(zhèn)政府申請復議。但通常情況下,派出所作為縣公安局的派出機構,對其作出的行政處罰不服時,可以向設立該派出機構的部門(即縣公安局)或本級人民政府(縣政府)申請復議。 祝您學習愉快!
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如圖,請問老師,選項A如果是無償獲得親屬贈與的房產(chǎn),或者繼承的房產(chǎn),也是按照偶然所得繳納個稅嗎?
張老師
??|
提問時間:07/31 18:27
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不是的,無償獲得親屬贈與的房產(chǎn)或繼承的房產(chǎn)不屬于偶然所得,不需按此項目繳納個稅。 祝您學習愉快!
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涉稅服務實務,夢想成真1,p633,考點三第2題,答案是什么?
張老師
??|
提問時間:07/31 17:55
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:ACE選項B,以房產(chǎn)抵債,按房產(chǎn)折價款繳納契稅。選項D,房屋贈與,受贈人納契稅;法定繼承人繼承,不征契稅;非法定繼承,征收契稅。贈與和繼承是不同的概念。祝您學習愉快!
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老師,上面說農(nóng)產(chǎn)品拿到普票不能抵,可為什么答案又能抵呢
家權老師
??|
提問時間:07/31 17:44
#稅務師#
那個是農(nóng)產(chǎn)品免稅普票是特殊發(fā)票可以計算抵扣
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老師您好,人電子稅務舉報個稅時的人員怎么從非正常轉到正常?有一段時間不在公司干了,現(xiàn)在又來了
文文老師
??|
提問時間:07/31 16:13
#稅務師#
人員信息,找到該員工,將非正常修改為正常,入職時間寫現(xiàn)在入職時間
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為什么是4000/2,剩余部分公允不是2200嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/31 16:13
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 88
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老師請問一下,股權轉讓的當月是虧損的,凈資產(chǎn)也是負的,要交個人所得稅嗎,稅務局的不以當?shù)膱蟊恚串斈昴甑椎膱蟊韥硭銉糍Y產(chǎn)就是正數(shù),這樣就要交個稅,請問一下這個要交嗎,是這樣算嗎,有沒有相關文件
暖暖老師
??|
提問時間:07/31 15:36
#稅務師#
你好,是按照轉股當月的資產(chǎn)負債表是基礎才對的
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