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你好 老師 這不是6月份了嗎 ,我想打5月份的利潤(rùn)表我不知道怎么找 我想知道每次報(bào)表都是一個(gè)季度嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 10:25
#稅務(wù)師#
你好 老師 還沒(méi)有做賬呀
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老師 我們公司向別的公司借款 現(xiàn)在要還給別的公司20萬(wàn) 就一個(gè)銀行回執(zhí)單可以嗎?還需要什么憑證附在里面嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 09:35
#稅務(wù)師#
可以的,憑那個(gè)回單做賬就行
?閱讀? 10
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老師 我們是物業(yè)公司 接了一個(gè)停車(chē)場(chǎng) 給停車(chē)場(chǎng)門(mén)衛(wèi)按網(wǎng) 交的網(wǎng)費(fèi) 和安裝費(fèi) 怎么寫(xiě)分錄呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 09:34
#稅務(wù)師#
可計(jì)入管理費(fèi)用-網(wǎng)絡(luò)費(fèi)
?閱讀? 14
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老師,公司有2個(gè)銀行賬戶(hù),股東實(shí)繳資本金有要求嗎?有沒(méi)有說(shuō)必須轉(zhuǎn)入基本戶(hù)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/04 08:46
#稅務(wù)師#
是的,必須要轉(zhuǎn)入基本戶(hù),備注投資款
?閱讀? 8
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稅務(wù)550題什么時(shí)候做?一個(gè)章節(jié)一個(gè)章節(jié)做還是按難度先做完每個(gè)章節(jié)的基礎(chǔ)再做其他?
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 23:34
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 您可以選擇一個(gè)章節(jié)一個(gè)章節(jié)來(lái)做,這樣有助于鞏固每章的知識(shí)點(diǎn)。或者您也可以先完成所有章節(jié)的基礎(chǔ)題目,再逐步挑戰(zhàn)更難的題目,這種方式適合希望穩(wěn)步提升解題能力的學(xué)員。選擇哪種方式取決于您的學(xué)習(xí)習(xí)慣和當(dāng)前的學(xué)習(xí)階段。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師選項(xiàng)D為什么是正確的,丙公司承擔(dān)的是一般保證責(zé)任,在甲向乙公司要求承擔(dān)責(zé)任前應(yīng)該不能直接要求丙承擔(dān)責(zé)任吧
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 16:40
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 您的分析正確。 保證合同沒(méi)有約定保證方式,視為一般保證,保證人有先訴抗辯權(quán),不能直接要求丙公司承擔(dān)保證責(zé)任。D不當(dāng)選。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 70
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例題,應(yīng)納稅所得額影響為什么加1.3的進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅不是不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)嗎
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 16:12
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 在會(huì)計(jì)處理中,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額通常不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn),因?yàn)樗强梢缘挚鄣亩惪?。然而,在?jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),情況有所不同。 在你提到的例題中,公司接受了一批捐贈(zèng)的原材料,并取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。發(fā)票上注明的價(jià)款是10萬(wàn)元,增值稅額是1.3萬(wàn)元。 1.**會(huì)計(jì)處理**:在會(huì)計(jì)上,接受捐贈(zèng)的原材料會(huì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,金額為10萬(wàn)元,因?yàn)樵鲋刀惖倪M(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn)元是可以抵扣的,不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)。 2.**稅務(wù)處理**:在企業(yè)所得稅的計(jì)算中,捐贈(zèng)收入需要按照全額(包括增值稅)計(jì)入應(yīng)納稅所得額。因此,應(yīng)納稅所得額的影響是10萬(wàn)元(價(jià)款)加上1.3萬(wàn)元(增值稅額),總計(jì)11.3萬(wàn)元。 這是因?yàn)樵诙悇?wù)上,捐贈(zèng)收入的確認(rèn)是基于收到的總價(jià)值,而不考慮增值稅的抵扣問(wèn)題。因此,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)需要加上去,導(dǎo)致應(yīng)納稅所得額為11.3萬(wàn)元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位關(guān)聯(lián)方的往來(lái),其他應(yīng)收賬款,掛帳時(shí)間長(zhǎng)的,怎么清理呢?走營(yíng)業(yè)外支出可以嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 15:33
#稅務(wù)師#
走營(yíng)業(yè)外支出,可以的
?閱讀? 21
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稅務(wù)師考試一次性過(guò)五門(mén)的概率有多大?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 15:16
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師一次性過(guò)五門(mén)的概率不超過(guò)10%
?閱讀? 20
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位:正在清理往來(lái),其中其他應(yīng)收賬款:屬于單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)形成的往來(lái)款項(xiàng),由單位指定專(zhuān)人追繳,經(jīng)查實(shí),確實(shí)無(wú)法追繳,已經(jīng)成為壞賬的,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后進(jìn)行處理。請(qǐng)問(wèn)老師清理往來(lái)有個(gè)什么具體的流程么?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 15:00
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)其他應(yīng)收款里面有你單位職工或者是股東的嗎?就是你單位內(nèi)部的。
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老師,有限合伙企業(yè)對(duì)外投資項(xiàng)目收入需要繳納增值稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 14:58
#稅務(wù)師#
是的,需要交增值稅的哈
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位賬面有其他應(yīng)收款--K公司的。但是跟K公司對(duì)賬,對(duì)方說(shuō)沒(méi)有跟甲單位的這筆款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)老師甲單位掛著的其他應(yīng)收款--K公司的,怎么處理呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 14:27
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)要查看原始單據(jù),看是誰(shuí)搞錯(cuò)了。
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位賬面有其他應(yīng)付款1個(gè)億,已經(jīng)很多年了。很多都是歷史遺留問(wèn)題,比如說(shuō)N多年前,乙關(guān)聯(lián)企業(yè)被拆遷了,但是乙都注銷(xiāo)了,拆遷分的錢(qián),放到甲公司的其他應(yīng)付款了。但是一直到現(xiàn)在也不知道這筆錢(qián)給誰(shuí)。請(qǐng)問(wèn)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)么?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 13:48
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)可以一直掛著
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請(qǐng)問(wèn)老師,土地使用稅,有文件歸定,誰(shuí)使用誰(shuí)繳納么?甲單位有無(wú)償使用的房子,產(chǎn)權(quán)不明確的。甲單位向外出租,房租歸甲單位所有的。請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅是有規(guī)定實(shí)際管理人繳納,甲應(yīng)交房產(chǎn)稅對(duì)吧。土地使用稅呢,需要繳納嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 11:29
#稅務(wù)師#
根據(jù)《中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)土地使用稅暫行條例》,土地使用稅的納稅人為“在城市、縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)范圍內(nèi)使用土地的單位和個(gè)人” 承租人繳納 房產(chǎn)稅是
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老師,請(qǐng)問(wèn)下我公司有個(gè)分公司,在同市不同區(qū),分公司沒(méi)有自己的出入庫(kù)系統(tǒng),都入在總公司了。那么進(jìn)的配件也都是總公司這邊付款。是否可以直接讓分公司領(lǐng)料出庫(kù),成本記到分公司呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 10:40
#稅務(wù)師#
你好你給單給分公司入賬一般沒(méi)什么問(wèn)題。
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利息,租金,特許權(quán)使用費(fèi)所得的來(lái)源地,能不能舉一個(gè)例子給我嗎?
衛(wèi)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 09:30
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 當(dāng)A公司在上海支付給B公司的利息、租金或特許權(quán)使用費(fèi)時(shí),這些收入的所得來(lái)源地就是上海。例如,如果A公司位于上海,向蘇州的B公司支付了10萬(wàn)元的租金,則這10萬(wàn)元的租金所得來(lái)源于上海。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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剛剛電腦網(wǎng)頁(yè)版登錄了發(fā)現(xiàn)電腦上是可以看回放的,但是手機(jī)APP上不行,直接就跳轉(zhuǎn)到下一個(gè)視頻了,手機(jī)重啟了還是不行
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 08:40
#稅務(wù)師#
你好,你說(shuō)你的手機(jī)App里面所有的回放都看不了嗎?
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老師第四問(wèn)扣除的1.05是查表得來(lái)的嗎
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 07:07
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是的,按照經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅稅率表查表得出的。 1.05萬(wàn)元=10500元 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師我公司因經(jīng)濟(jì)不好給部分員工放假只給發(fā)當(dāng)?shù)刈畹凸べY,單位不承擔(dān)一分錢(qián)社保,合同已到期也不在簽訂勞動(dòng)合同,等經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)在回來(lái)上班,在簽合同。老師這樣操作,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/03 07:00
#稅務(wù)師#
只要你單位職工同意的話沒(méi)有
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老師,第一塊地使用權(quán)是免稅單位,意思是土地是免稅單位的,甲企業(yè)在經(jīng)營(yíng)使用嗎?還是說(shuō)甲的這塊地由免稅單位在使用?有點(diǎn)沒(méi)鬧明白。
何江何老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 22:00
#稅務(wù)師#
您好同學(xué),免稅單位可以無(wú)稅使用納稅單位的地,但是納稅單位不可以無(wú)稅使用免稅單位的地,所以,不可以,
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建筑企業(yè),有工程項(xiàng)目下來(lái),銀行審批資金是按項(xiàng)目完工進(jìn)度審批嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 21:25
#稅務(wù)師#
您好,是的,建筑企業(yè)在進(jìn)行工程項(xiàng)目時(shí),銀行審批資金通常是根據(jù)項(xiàng)目的完工進(jìn)度來(lái)進(jìn)行的
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老師零售行業(yè)預(yù)付款可以開(kāi)貨品發(fā)票嗎,貨品還沒(méi)有發(fā)出來(lái)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 21:16
#稅務(wù)師#
您好,對(duì)方付了款可以先開(kāi)發(fā)票的
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老師,零售行業(yè)交的預(yù)付款,可以開(kāi)正常的普票嗎貨品沒(méi)給我們發(fā)出來(lái)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 21:14
#稅務(wù)師#
您好,這種可以先開(kāi)票的
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稅務(wù)師考試,多選題一共有五個(gè)選項(xiàng),有沒(méi)有全選的呢?還是2到4個(gè)呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 14:50
#稅務(wù)師#
您好,沒(méi)有全選的,只有兩到四個(gè)是對(duì)的
?閱讀? 32
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稅務(wù)師口碑班預(yù)習(xí)階段和基礎(chǔ)階段的講課教師怎么不是一個(gè)人呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 14:21
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)課程的事要問(wèn)下客服,是他們負(fù)責(zé)這塊
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請(qǐng)問(wèn)老師67題這個(gè)題目中為什么要減去委托加工的600千克材料的成本差異和計(jì)劃成本,而不是加?委托加工收回的材料也是收入材料,為什么不是加上其成本差異88400(實(shí)際)-120*600(計(jì)劃)
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/02 10:08
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 一般情況下,當(dāng)月差異率的計(jì)算,材料成本差異率=(月初結(jié)存材料成本差異+本月收入材料成本差異)/(月初結(jié)存材料計(jì)劃成本+本月收入材料計(jì)劃成本總額)但是,如當(dāng)月存在委托加工物資的發(fā)出時(shí),由于在發(fā)出時(shí),這部分就要算實(shí)際成本,但當(dāng)月的差異率,在此時(shí)是算不出來(lái)的,所以只能用月初的差異率計(jì)算發(fā)出的材料成本差異。然后,在算當(dāng)月差異率時(shí),這部分已結(jié)算的差異和計(jì)劃成本,就需要在差異率的分子和分母中扣除,公式變?yōu)椋翰牧铣杀静町惵?(月初結(jié)存材料成本差異+本月收入材料成本差異-委托加工物資發(fā)出的材料成本差異)/(月初結(jié)存材料計(jì)劃成本+本月收入材料計(jì)劃成本總額-委托加工物資發(fā)出的計(jì)劃成本)而這委托加工物資發(fā)出的差異=委托加工物資發(fā)出的計(jì)劃成本*月初材料成本差異率 此處,發(fā)出的是甲材料,收回的不會(huì)還是甲材料,所以在計(jì)算甲材料的差異率時(shí),不能再考慮此入庫(kù)情況 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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求老師解答
張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 23:17
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 老師給您說(shuō)一下這個(gè)題目中涉及的容易出錯(cuò)的知識(shí)點(diǎn),您可以自行做一下,老師幫您看下是否正確 購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%稅率貨物的,可以計(jì)算抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額 管理不善導(dǎo)致?lián)p失的,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 捐贈(zèng)自產(chǎn)貨物增值稅需要視同銷(xiāo)售 銷(xiāo)售2005年購(gòu)入的固定資產(chǎn),應(yīng)該3%減按2%計(jì)稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)為什么是這樣算?。?/a>
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 22:11
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這是稅法的規(guī)定,如果購(gòu)入的農(nóng)產(chǎn)品未來(lái)會(huì)被領(lǐng)用生產(chǎn)13%稅率的貨物,那么購(gòu)入的時(shí)候是按9%抵扣,領(lǐng)用的時(shí)候再抵扣1% 這就是列示中,有一項(xiàng)單獨(dú)1%的情況。 從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的,以增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率 計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,若用于生產(chǎn)13%稅率貨物的,在生產(chǎn)領(lǐng)用環(huán)節(jié)加計(jì)抵扣1%進(jìn)項(xiàng)稅額。 最后一個(gè),是從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手上直接購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品,這是計(jì)算抵扣,由于是生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,所以也是按10%計(jì)算抵扣。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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題目如圖,D不選,那D屬于什么業(yè)務(wù)?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 22:02
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 是專(zhuān)項(xiàng)稅務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,另一個(gè)選項(xiàng)D是不是沒(méi)有寫(xiě)完啊
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/01 21:56
#稅務(wù)師#
你好,你說(shuō)這個(gè)D的表述還是什么呀
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