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網(wǎng)上報稅的時候我的代辦不顯示申報稅種是怎么回事
文文老師
??|
提問時間:09/01 15:29
#稅務(wù)#
若是小規(guī)模,是季報,還沒有到報稅時
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集團像銀行借款后給子公司,子公司把利息給集團,集團在付款給銀行,那集團需要把收到的利息做收入計提增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:09/01 15:29
#稅務(wù)#
集團需要把收到的利息做收入計提增值稅
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8月份的銷項稅是1萬。進項稅有2萬。需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?具體怎么做賬務(wù)處理?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 15:28
#稅務(wù)#
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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老師,我司收取客戶的保全服務(wù)費(通俗講就是防盜報警服務(wù)費),給客戶開票的應(yīng)稅編碼選擇 “現(xiàn)代服務(wù)*保全服務(wù)”可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 15:27
#稅務(wù)#
可以那樣開的,沒問題的
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請問這里的小微企業(yè)免稅額為什么是乘以百分之三,而不是百分之一。這家小微企業(yè)一個季度銷售額未達三十萬元,不到交稅門口,那這里的免稅額又是用來做什么的?要怎么做賬務(wù)處理。
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 15:15
#稅務(wù)#
系統(tǒng)是按3%計算的免稅金額,你直接填第10欄開的不含稅收入金額就行
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出口退稅的報關(guān)單上港口受國際關(guān)系制裁與否,對退稅有影響嗎
宋生老師
??|
提問時間:09/01 15:14
#稅務(wù)#
你好,這個不影響的了。
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老師,請問下,阿里國際站這種信保訂單 便捷發(fā)貨的提現(xiàn)到法人私卡,然后我再轉(zhuǎn)入對公賬戶,去做無票收入,按內(nèi)銷申報(因為是貨代抬頭報關(guān)的 或者低于5000人民幣無需正式報關(guān)的的快遞包裹) 這樣做賬有沒有什么影響? 這個私卡從7月份開始就是新卡 ??▽S?。 那這種申報,需要保留一些什么單證留底? 合同?采購合同?采購進項發(fā)票? 補充一下,我是小規(guī)模納稅人,然后這樣申報了,會不會把以前的銷售記錄都要拉出來申報? 以前都是一頓亂的,都沒有??▽S?,有個人生活使用,混淆了。從七月開始才用新卡,準備專卡專用,轉(zhuǎn)入公賬去正式采購拿進項普票申報。這樣可行嗎?
郭老師
??|
提問時間:09/01 15:08
#稅務(wù)#
按內(nèi)銷就和國內(nèi)銷售一樣繳納增值稅 銀行回單 發(fā)票 運輸單 發(fā)貨單出入庫單 拿來做賬 其他的合同自己留存 即使你不申報的話,你之前個人賬戶收的錢沒有申報,收入也有風險,有隱瞞收入的風險 可以
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公司法人占股2.5%,注冊資金50萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓以38445元轉(zhuǎn)讓給個人,繳納了個人所得稅稅金7687.12元,印花稅繳納了9.61元。這個會計分錄要怎么錄。
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 15:07
#稅務(wù)#
是公司承擔的稅費就計入營業(yè)外支出-其他,不能稅前扣除
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問下老師,開的個人停車服務(wù)費發(fā)票在公司報銷后可以稅前扣除嗎?
小菲老師
??|
提問時間:09/01 15:00
#稅務(wù)#
同學,你好 個人抬頭的發(fā)票,不可以稅前扣除
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老師好,有增量留抵退稅申請書的書面模板嗎?
宋生老師
??|
提問時間:09/01 14:56
#稅務(wù)#
增量留抵退稅申請書 尊敬的 [主管稅務(wù)機關(guān)名稱]: 我司 [公司全稱],統(tǒng)一社會信用代碼為 [具體代碼],屬增值稅一般納稅人,依法納稅,納稅信用良好。因業(yè)務(wù)拓展,在設(shè)備購置、原材料采購等環(huán)節(jié)產(chǎn)生大額進項稅額,短期內(nèi)無法完全抵扣,截至 [申請退稅所屬期期末],增值稅期末留抵稅額余額為 [X] 元。 本公司符合留抵退稅條件:申請前 36 個月無騙取留抵退稅等違規(guī)行為,未因偷稅受兩次及以上處罰,自 2019 年 4 月 1 日起未享受即征即退等政策。 現(xiàn)申請退還增量留抵稅額 [具體金額] 元,用于設(shè)備升級與補充流動資金。本申請內(nèi)容及所附資料真實、準確、完整,望批準。 [公司名稱(加蓋公章)] [申請日期]
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年房租20500元,一次性收到了,該繳納多少房產(chǎn)稅和個人所得稅呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/01 14:49
#稅務(wù)#
您好,這個是個人代開發(fā)票要收的稅率表
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你好老師,我司和臺灣業(yè)務(wù)向其銷售一批貨物,但貨物是在大陸交易,我司不報關(guān)。這樣就是內(nèi)銷了吧。但我要開具發(fā)票的話,普通發(fā)票,對方公司名稱不會有稅號 這樣
宋生老師
??|
提問時間:09/01 14:47
#稅務(wù)#
是的,開普通發(fā)票,做內(nèi)銷操作就行。
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老師,收到汽車車票,在在附表二怎么填
文文老師
??|
提問時間:09/01 14:44
#稅務(wù)#
納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù),按規(guī)定可抵扣的進項稅額,在申報時填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”中。 與第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證”。
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老師你好,我們是民辦盈利性學校,學生在教室上課時電風扇掉下來砸到學生了,老師帶他去醫(yī)院做檢查,發(fā)票開的是學生的名字,這個發(fā)票我們可以入賬嗎?
宋生老師
??|
提問時間:09/01 14:40
#稅務(wù)#
你好,這個你們要做計入營業(yè)外支出。或者做福利費
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租賃產(chǎn)品稅率多少,生產(chǎn)用機器人
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 14:37
#稅務(wù)#
一般納稅人是13%的稅率
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5月固定匯率7.1445 當月計提勞務(wù)費 6月發(fā)放勞務(wù)費 6月記賬匯率7.1469 分錄應(yīng)該怎么做
樸老師
??|
提問時間:09/01 14:27
#稅務(wù)#
5 月計提:借相關(guān)成本費用(按 7.1445 折算),貸應(yīng)付職工薪酬。 6 月發(fā)放:先調(diào)匯兌損益(因匯率 7.1469 上升,借財務(wù)費用,貸應(yīng)付職工薪酬);再借應(yīng)付職工薪酬(按 7.1469 折算),貸銀行存款。
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請問我方買的材料,廠家讓其他公司開發(fā)票給我公司的,這樣可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 14:24
#稅務(wù)#
不可以的,只能是廠家開票給你們
?閱讀? 14
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老師,請問一下,目前分公司A準備注銷,總部把與A相關(guān)的業(yè)務(wù)都改到了分公司B開票,目前是分公司B額度不夠,需要申請?zhí)犷~,那我需要準備哪些材料?把與分公司A相關(guān)的業(yè)務(wù)都放到分公司B,相關(guān)的合同是不是也需要改簽?
家權(quán)老師
??|
提問時間:09/01 14:19
#稅務(wù)#
那個不行的,A分公司必須要把自己的業(yè)務(wù)開票完畢,B分公司不能代開
?閱讀? 11
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老師您好!內(nèi)蒙古自治區(qū)教育費附加和地方教育附加是交到?。渴??區(qū)?多少比例?
文文老師
??|
提問時間:09/01 14:19
#稅務(wù)#
你好,內(nèi)蒙古自治區(qū)的地方教育附加采用自治區(qū)與盟市7:3分成的模式,而教育費附加的具體分成比例未明確說明。
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你好,24年支付以前年度的房租怎么做賬! 補做以前年度的收入,補交以前年度的稅款賬務(wù)如何處理
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/01 14:12
#稅務(wù)#
借:利潤分配-未分配 貸:銀行存款
?閱讀? 25
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老師好!想咨詢老師一下,現(xiàn)在稅務(wù)局想以應(yīng)稅所得率10%對企業(yè)進行征稅,但是只有核定征收企業(yè)才這樣進行。有什么依據(jù)能與稅務(wù)局進行商討,請老師指教?謝謝!
小菲老師
??|
提問時間:09/01 13:54
#稅務(wù)#
同學,你好 沒有,這個是稅務(wù)局核定的
?閱讀? 23
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老師,通行費普通發(fā)票,左上角有通行費字樣,稅率欄顯示3%的稅率,這樣的發(fā)票可以抵進項稅額嗎。
小菲老師
??|
提問時間:09/01 13:32
#稅務(wù)#
同學,你好 是可以的
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請問下7月工資本身8月發(fā),到9月初才發(fā),那報7月的時候需要報稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/01 13:30
#稅務(wù)#
您好,8月要正常申報7月個稅的
?閱讀? 12
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老師,問下,之前有個公司個稅都是0申報,都是報法人名字,現(xiàn)在法人名字變了,個稅申報名字不變可以嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/01 13:29
#稅務(wù)#
您好,意思是公司換法人了,是吧
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轉(zhuǎn)出未交增值稅是用銷項和進項余額還是本期發(fā)生額?因為上月有留抵,所以上月沒有轉(zhuǎn)出,所以這個月轉(zhuǎn)出的話 就不知道用余額還是發(fā)生額了
小菲老師
??|
提問時間:09/01 13:29
#稅務(wù)#
同學,你好 是本期發(fā)生數(shù)。 有留抵,也應(yīng)該轉(zhuǎn)出
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發(fā)票用途退稅勾選確認后,供應(yīng)商無法作廢沖紅,我如何操作可以讓供應(yīng)商沖紅重新開發(fā)票?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/01 13:24
#稅務(wù)#
您好,這個是你們認證了,要你們開紅字信息表,對方開紅字發(fā)票
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哪幾種情況適合于公轉(zhuǎn)私?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/01 13:20
#稅務(wù)#
您好,比如發(fā)工資,報銷費用,分紅,提取備用金
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老師,稅務(wù)2021年11月稽查查出2020年4月一張發(fā)票有問題,2021年11月把進銷稅轉(zhuǎn)出補交了稅款和滯納金,當時沒處理不含稅部分,現(xiàn)在又揪出這個事來,讓補交企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么就這個發(fā)票調(diào)賬
樸老師
??|
提問時間:09/01 13:18
#稅務(wù)#
1. 補提 2020 年應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅(核心調(diào)賬) 借:以前年度損益調(diào)整 —— 所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 (金額 = 2020 年 4 月問題發(fā)票不含稅金額 ×2020 年適用企業(yè)所得稅稅率,需按當年稅率計算) 2. 結(jié)轉(zhuǎn) “以前年度損益調(diào)整” 至未分配利潤 借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 —— 所得稅費用 3. 實際繳納補征的企業(yè)所得稅(若涉及滯納金,單獨核算) 繳所得稅: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 繳滯納金(滯納金計入當期損益,不追溯): 借:營業(yè)外支出 —— 稅收滯納金 貸:銀行存款
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請問公司購買財務(wù)做帳軟件產(chǎn)生的費用,假如是永久版的,花了4500元,要交印花稅嗎
小菲老師
??|
提問時間:09/01 12:58
#稅務(wù)#
同學,你好 買賣合同,繳納印花稅
?閱讀? 23
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怎么登錄電子稅務(wù)局?需知道什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:09/01 12:40
#稅務(wù)#
您好,是新開通稅務(wù)還是?
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