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請問老師其他債權投資和其他權益工具投資都是以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的資產,為什么外幣匯兌差額的計量不同
郭鋒老師
??|
提問時間:04/21 10:56
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 在會計處理中,外幣貨幣性金融資產和外幣非貨幣性金融資產的匯兌差額的計量方式確實有所不同,這與其性質有關。 1.**外幣貨幣性金融資產**:這些資產的價值會隨著匯率的變化而波動,因此其匯兌差額通常計入當期損益。這是因為貨幣性項目(如應收賬款、應付賬款等)在結算時需要用現(xiàn)金支付或收取,匯率變動會直接影響企業(yè)的現(xiàn)金流。 2.**外幣非貨幣性金融資產**:這些資產的價值不直接受匯率變化的影響,而是以公允價值計量且變動計入其他綜合收益。例如,其他債權投資和其他權益工具投資屬于非貨幣性金融資產。對于這些資產,匯兌差額與其公允價值變動一起計入其他綜合收益。這是因為非貨幣性項目(如股票、基金等)在結算時不需要用現(xiàn)金支付或收取,匯率變動不會直接影響企業(yè)的現(xiàn)金流。 因此,雖然其他債權投資和其他權益工具投資都是以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的資產,但由于其屬于外幣非貨幣性金融資產,匯兌差額的處理方式與外幣貨幣性金融資產不同。 祝您學習愉快!
?閱讀? 213
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老師,備考稅務師,我是非全日制大專 ,去年拿證的。已經(jīng)工作10年了, 今年可以報考嗎
郭老師
??|
提問時間:04/21 10:28
#稅務師#
你好,可以的,可以報考的。
?閱讀? 169
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例如報關單就報 背帶 數(shù)量3000個,是從A,B,C三家供應商采購過來 是可以開對應三張進項發(fā)票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/21 09:05
#稅務師#
你好,是的,是應該這樣子。
?閱讀? 114
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請問老師,甲單位2024年度,核銷壞賬500萬,借 壞賬準備 乙公司 200萬,丙公司300萬,貸:應收賬款500萬,乙公司注銷和丙公司吊銷,請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳是要調減處理么?因為計提的時候已經(jīng)調增。請問這么大的金額調減,稅務會需要甲單位提供什么資料么?吊銷的丙的可以調減處理么?
apple老師
??|
提問時間:04/20 09:16
#稅務師#
同學你好,是這樣的, 如果23年計提過了,且在稅局匯算時,做得 調增, 今年實實在在的,確實是發(fā)生壞賬了,25年的匯算申報中,就 要做 調減。 因為,稅局認得就是【實實在在的壞賬,而不是計提的壞賬】
?閱讀? 115
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出售設備,公司剛開始經(jīng)營,1季度成本結轉少了利潤高了,所得稅已經(jīng)交了,怎么處理呢
郭老師
??|
提問時間:04/20 08:00
#稅務師#
主營就是銷售設備嘛,借主營業(yè)務成本貸庫存商品補這個。可以補到這個月。
?閱讀? 104
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老師計算個稅時工資薪金的收入額是什么
董孝彬老師
??|
提問時間:04/19 22:52
#稅務師#
您好,就是應付工資,沒扣社保和個稅之前的哦
?閱讀? 117
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2024年12月的工資20000沒有計提沒有發(fā)放,2025年1月計提發(fā)放,20000所得稅可以kouchu在2024年嗎?為什么
范老師
??|
提問時間:04/19 22:04
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 不可以。因為稅法以實際發(fā)放的工資作為扣除依據(jù),該工資在2025年發(fā)放,應計入2025年費用扣除。 祝您學習愉快!
?閱讀? 258
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您好,老師,2024年12月的工資20000沒有計提沒有發(fā)放,2025年1月計提發(fā)放,20000所得稅可以扣在哪一年度?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/19 21:31
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 2025年度。 祝您學習愉快!
?閱讀? 269
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老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
暖暖老師
??|
提問時間:04/19 17:55
#稅務師#
你好,屬于居間費的范疇!合同,發(fā)票,付款流水
?閱讀? 113
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沒有供銷合同,超過這個30萬額度了,該怎么提額,怎么開票
文文老師
??|
提問時間:04/19 15:22
#稅務師#
先提交這個協(xié)議,看稅局怎么說
?閱讀? 249
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我們是屠宰企業(yè),其中有大部分客戶是自然人和個體工商戶,那么針對這部分銷售額,是否要繳納印花稅
小王老師
??|
提問時間:04/19 15:07
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果你們與自然人或個體工商戶簽訂的是動產買賣合同,并且合同中有個人作為當事人,則不需要繳納印花稅。其他類型的合同則需要按規(guī)定繳納印花稅。 祝您學習愉快!
?閱讀? 112
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老師,不是很明白為什么算實際繳納企業(yè)所得稅要加900,跟900有什么關系嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:04/19 12:59
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 申報的利潤總額4000萬元,不包括直接負擔的預提所得稅,也不包括間接負擔的乙國子公司所得稅,所以要將負擔是稅款900萬元加回來得到稅前所得,再計算實際繳納的企業(yè)所得稅 祝您學習愉快!
?閱讀? 169
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某企業(yè)近期付款購一臺設備總價為100萬,從第三年年末開始付款,分五年平均支付年利率為10%,測為購買該設備支付價款的現(xiàn)值為20(F/A .10%.5)(P/F.10%.3),某公司預存一筆資金年利率為I,從第五年開始連續(xù)十年,可在每年年初支現(xiàn)金100萬,則預存金額100(F/A.i.10)(P/F.i.13),哦,我不理解的是,同樣兩道題是求遞延年金現(xiàn)值為何公式中復利現(xiàn)值的年限一個是遞延三年,而不是七年,另一個是13年而不是4年?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/19 12:06
#稅務師#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 119
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一個公司的股東,這個股東以自己的名義承接了一項業(yè)務,現(xiàn)在這個股東要以自己的名義給對方開票收款,金額為7萬元,請問這涉及到什么稅
張老師
??|
提問時間:04/19 09:16
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 這涉及增值稅、個人所得稅以及可能的附加稅。具體稅率和計算方式需要依據(jù)當?shù)囟悇找?guī)定來確定。 祝您學習愉快!
?閱讀? 210
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我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,如果在在小規(guī)模納稅人期間我取得了專用發(fā)票,規(guī)劃升級為一般納稅人,后期升級為一般納稅人了,之前取得的專用發(fā)票是否還能抵扣進項稅?如果不能,那我現(xiàn)在的期間取得的發(fā)票是不是用普票和專票都沒有關系
郭老師
??|
提問時間:04/18 20:38
#稅務師#
小規(guī)模期間,如果有收入的話轉了一般納稅人時候小規(guī)模期間的不能抵扣 沒有收入的可以抵扣 沒關系
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個人充值培訓班,目前想把未上課的課時退費,可以參考哪些法律條款?
張老師
??|
提問時間:04/18 19:22
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 建議您可以查看簽署的培訓協(xié)議中關于退費的約定(如退費比例、手續(xù)費等),若培訓機構嚴重違約(如未按約定提供課程),消費者可解除合同并要求退費。 參考《民法典》第五百六十三條 有下列情形之一的,當事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的; (二)在履行期限屆滿前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務; (三)當事人一方遲延履行主要債務,經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行; (四)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的; (五)法律規(guī)定的其他情形。 以持續(xù)履行的債務為內容的不定期合同,當事人可以隨時解除合同,但是應當在合理期限之前通知對方。 建議先通過協(xié)商或投訴解決,效率較高;若機構拒不配合,再考慮司法途徑。必要時可咨詢專業(yè)律師或法律援助。 祝您學習愉快!
?閱讀? 211
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請問老師選項B為什么會導致日記賬余額小于對賬單
張老師
??|
提問時間:04/18 19:06
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 根據(jù)圖片識別的內容,選項B是“銀行誤將其他公司的存款計入本企業(yè)銀行存款賬戶”。這個選項描述的是銀行方面的錯誤,導致銀行對賬單上的余額比企業(yè)銀行存款日記賬上的余額多。 因此,選項B不會導致企業(yè)銀行存款日記賬余額小于銀行對賬單余額,而是相反的情況:銀行對賬單余額會大于企業(yè)銀行存款日記賬余額。 如果要導致企業(yè)銀行存款日記賬余額小于銀行對賬單余額,通常是企業(yè)方面的記錄未及時更新,比如企業(yè)開出支票但對方未兌現(xiàn)(選項A)或者銀行代扣費用但企業(yè)尚未記錄(選項C)。 祝您學習愉快!
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未簽訂合同,開具財產租賃所得發(fā)票,需要交印花稅么
郭鋒老師
??|
提問時間:04/18 18:44
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 考試的時候沒有給出簽訂合同,不考慮印花稅。實務中印花稅存在核定征收的規(guī)定,無論是否簽訂合同都要繳納印花稅 祝您學習愉快!
?閱讀? 165
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請問老師這道題目第一次投入4800萬后專門存款剩余16000萬,其利息收入為什么不是乘以12個月。1月1日已經(jīng)進入資本化期間,不是應該??12嗎,謝謝
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/18 17:07
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 1月1日支出后,閑置專門借款16000。等到6月1日又支出了專門借款6000后,閑置專門借款就不是16000了,所以閑置的專門借款16000閑置的時間是1-5月末。到后面要重新計算閑置專門借款。 祝您學習愉快!
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老師幫我看看,個體戶,操過了定期定額的金額,銷售金額是268320.84,填在哪一項,還是說268320.84-117000=151320.84這個數(shù)填在11項
賀漢賓老師
??|
提問時間:04/18 17:02
#稅務師#
超過了就填在免稅銷售額
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老師您好,下面這題答案是CDE,我不明白D選項為什么正確
小王老師
??|
提問時間:04/18 16:47
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 根據(jù)題目和選項的描述,我們可以分析D選項的正確性。 D選項的內容是:“小規(guī)模納稅人適用3%征收率的免稅業(yè)務選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票的,可以開具征收率為1%或者3%的增值稅專用發(fā)票?!?根據(jù)現(xiàn)行的增值稅政策,小規(guī)模納稅人在特定期間(如2023年1月1日至2027年12月31日)可以享受減按1%征收率的優(yōu)惠政策。如果小規(guī)模納稅人選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票,他們可以根據(jù)政策選擇適用的征收率。因此,D選項中提到的可以開具征收率為1%或者3%的增值稅專用發(fā)票是符合政策規(guī)定的。 因此,D選項是正確的。 祝您學習愉快!
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這樣做分錄這種匯算清繳怎么算公積金呢
郭老師
??|
提問時間:04/18 16:10
#稅務師#
個人負擔的是1650,企業(yè)負擔的是1650,因為它兩個都是一樣的,你看其中的任何一個都行。
?閱讀? 121
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股東轉入的投資款,再接著投資到其他公司有什么問題嗎,會涉及稅務風險嗎
文文老師
??|
提問時間:04/18 15:21
#稅務師#
股東轉入的投資款,再接著投資到其他公司,沒問題,沒風險
?閱讀? 130
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老師你好, A不是視同銷售嗎,自產的貨物,不是外購,那有進項呀
家權老師
??|
提問時間:04/18 15:02
#稅務師#
你好,出題不嚴謹,別管他了哈
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老師我想問業(yè)務招待費支出的20萬,已經(jīng)在成本費用中,經(jīng)計算可扣的限額8萬,為啥要調增12萬?費用不是都扣了嗎?一直不理解調增這塊的細節(jié)。
周老師
??|
提問時間:04/18 14:39
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 您這里說的扣除20萬元是指的會計中在計算會計利潤總額時,是按20萬元費用來扣除的,但是我們這里說的是企業(yè)所得稅中允許扣除的業(yè)務招待費金額為8萬元,在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,只能按8萬元費用扣除,所以這樣就存在稅會差異問題,會計中按20萬元扣除,企業(yè)所得稅中按8萬元扣除,因此需要納稅調增12萬元的。 祝您學習愉快!
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銷售費用給記到管理費用會給造成什么影響呀?
郭老師
??|
提問時間:04/18 13:59
#稅務師#
你好,這個沒有影響的。有于小企業(yè)會計準則,你不設置銷售部門的話,就做管理費用。
?閱讀? 112
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不用加三年的利息嗎?這題答案看不懂
樸老師
??|
提問時間:04/18 13:36
#稅務師#
本題不需要加三年的利息,因為在計算租賃負債的賬面價值時,是按照初始入賬價值加上當年應確認的利息費用,再減去當年支付的租金來計算的,并不是將三年的利息都加進去。每年確認的利息費用是根據(jù)租賃負債的期初賬面價值乘以增量借款利率來計算的,隨著每年租金的支付,租賃負債的賬面價值會逐漸減少,相應的利息費用也會逐年變化。
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老師,我公司出租商鋪給其他公司,租賃期10年,一年租金100萬,我公司一次性開出發(fā)票1000萬給其他公司。我公司確認收入是按100萬確認收入嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/18 12:26
#稅務師#
是的,對的,是這么做的。
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我們公司是工程公司,從外面請了臨時工,簽約的勞務合同,這種在自然人電子稅務局申報工資的時候要在哪一個模塊申報
宋生老師
??|
提問時間:04/18 10:30
#稅務師#
你好,這個在勞務那一行進行申報了。
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老師,請問購買的京東卡,開什么發(fā)票內容可稅前扣除
文文老師
??|
提問時間:04/18 09:59
#稅務師#
只會開具預付卡發(fā)票
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