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請問老師其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資都是以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的資產(chǎn),為什么外幣匯兌差額的計量不同
郭鋒老師
??|
提問時間:04/21 10:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在會計處理中,外幣貨幣性金融資產(chǎn)和外幣非貨幣性金融資產(chǎn)的匯兌差額的計量方式確實有所不同,這與其性質(zhì)有關(guān)。 1.**外幣貨幣性金融資產(chǎn)**:這些資產(chǎn)的價值會隨著匯率的變化而波動,因此其匯兌差額通常計入當(dāng)期損益。這是因為貨幣性項目(如應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等)在結(jié)算時需要用現(xiàn)金支付或收取,匯率變動會直接影響企業(yè)的現(xiàn)金流。 2.**外幣非貨幣性金融資產(chǎn)**:這些資產(chǎn)的價值不直接受匯率變化的影響,而是以公允價值計量且變動計入其他綜合收益。例如,其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資屬于非貨幣性金融資產(chǎn)。對于這些資產(chǎn),匯兌差額與其公允價值變動一起計入其他綜合收益。這是因為非貨幣性項目(如股票、基金等)在結(jié)算時不需要用現(xiàn)金支付或收取,匯率變動不會直接影響企業(yè)的現(xiàn)金流。 因此,雖然其他債權(quán)投資和其他權(quán)益工具投資都是以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的資產(chǎn),但由于其屬于外幣非貨幣性金融資產(chǎn),匯兌差額的處理方式與外幣貨幣性金融資產(chǎn)不同。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,備考稅務(wù)師,我是非全日制大專 ,去年拿證的。已經(jīng)工作10年了, 今年可以報考嗎
郭老師
??|
提問時間:04/21 10:28
#稅務(wù)師#
你好,可以的,可以報考的。
?閱讀? 169
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例如報關(guān)單就報 背帶 數(shù)量3000個,是從A,B,C三家供應(yīng)商采購過來 是可以開對應(yīng)三張進(jìn)項發(fā)票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:04/21 09:05
#稅務(wù)師#
你好,是的,是應(yīng)該這樣子。
?閱讀? 114
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請問老師,甲單位2024年度,核銷壞賬500萬,借 壞賬準(zhǔn)備 乙公司 200萬,丙公司300萬,貸:應(yīng)收賬款500萬,乙公司注銷和丙公司吊銷,請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳是要調(diào)減處理么?因為計提的時候已經(jīng)調(diào)增。請問這么大的金額調(diào)減,稅務(wù)會需要甲單位提供什么資料么?吊銷的丙的可以調(diào)減處理么?
apple老師
??|
提問時間:04/20 09:16
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是這樣的, 如果23年計提過了,且在稅局匯算時,做得 調(diào)增, 今年實實在在的,確實是發(fā)生壞賬了,25年的匯算申報中,就 要做 調(diào)減。 因為,稅局認(rèn)得就是【實實在在的壞賬,而不是計提的壞賬】
?閱讀? 115
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出售設(shè)備,公司剛開始經(jīng)營,1季度成本結(jié)轉(zhuǎn)少了利潤高了,所得稅已經(jīng)交了,怎么處理呢
郭老師
??|
提問時間:04/20 08:00
#稅務(wù)師#
主營就是銷售設(shè)備嘛,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品補這個??梢匝a到這個月。
?閱讀? 104
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老師計算個稅時工資薪金的收入額是什么
董孝彬老師
??|
提問時間:04/19 22:52
#稅務(wù)師#
您好,就是應(yīng)付工資,沒扣社保和個稅之前的哦
?閱讀? 117
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2024年12月的工資20000沒有計提沒有發(fā)放,2025年1月計提發(fā)放,20000所得稅可以kouchu在2024年嗎?為什么
范老師
??|
提問時間:04/19 22:04
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不可以。因為稅法以實際發(fā)放的工資作為扣除依據(jù),該工資在2025年發(fā)放,應(yīng)計入2025年費用扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 258
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您好,老師,2024年12月的工資20000沒有計提沒有發(fā)放,2025年1月計提發(fā)放,20000所得稅可以扣在哪一年度?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/19 21:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 2025年度。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 269
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老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
暖暖老師
??|
提問時間:04/19 17:55
#稅務(wù)師#
你好,屬于居間費的范疇!合同,發(fā)票,付款流水
?閱讀? 113
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沒有供銷合同,超過這個30萬額度了,該怎么提額,怎么開票
文文老師
??|
提問時間:04/19 15:22
#稅務(wù)師#
先提交這個協(xié)議,看稅局怎么說
?閱讀? 249
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我們是屠宰企業(yè),其中有大部分客戶是自然人和個體工商戶,那么針對這部分銷售額,是否要繳納印花稅
小王老師
??|
提問時間:04/19 15:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 如果你們與自然人或個體工商戶簽訂的是動產(chǎn)買賣合同,并且合同中有個人作為當(dāng)事人,則不需要繳納印花稅。其他類型的合同則需要按規(guī)定繳納印花稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 112
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老師,不是很明白為什么算實際繳納企業(yè)所得稅要加900,跟900有什么關(guān)系嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:04/19 12:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 申報的利潤總額4000萬元,不包括直接負(fù)擔(dān)的預(yù)提所得稅,也不包括間接負(fù)擔(dān)的乙國子公司所得稅,所以要將負(fù)擔(dān)是稅款900萬元加回來得到稅前所得,再計算實際繳納的企業(yè)所得稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 169
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某企業(yè)近期付款購一臺設(shè)備總價為100萬,從第三年年末開始付款,分五年平均支付年利率為10%,測為購買該設(shè)備支付價款的現(xiàn)值為20(F/A .10%.5)(P/F.10%.3),某公司預(yù)存一筆資金年利率為I,從第五年開始連續(xù)十年,可在每年年初支現(xiàn)金100萬,則預(yù)存金額100(F/A.i.10)(P/F.i.13),哦,我不理解的是,同樣兩道題是求遞延年金現(xiàn)值為何公式中復(fù)利現(xiàn)值的年限一個是遞延三年,而不是七年,另一個是13年而不是4年?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/19 12:06
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 119
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一個公司的股東,這個股東以自己的名義承接了一項業(yè)務(wù),現(xiàn)在這個股東要以自己的名義給對方開票收款,金額為7萬元,請問這涉及到什么稅
張老師
??|
提問時間:04/19 09:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這涉及增值稅、個人所得稅以及可能的附加稅。具體稅率和計算方式需要依據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定來確定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 210
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我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,如果在在小規(guī)模納稅人期間我取得了專用發(fā)票,規(guī)劃升級為一般納稅人,后期升級為一般納稅人了,之前取得的專用發(fā)票是否還能抵扣進(jìn)項稅?如果不能,那我現(xiàn)在的期間取得的發(fā)票是不是用普票和專票都沒有關(guān)系
郭老師
??|
提問時間:04/18 20:38
#稅務(wù)師#
小規(guī)模期間,如果有收入的話轉(zhuǎn)了一般納稅人時候小規(guī)模期間的不能抵扣 沒有收入的可以抵扣 沒關(guān)系
?閱讀? 144
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個人充值培訓(xùn)班,目前想把未上課的課時退費,可以參考哪些法律條款?
張老師
??|
提問時間:04/18 19:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 建議您可以查看簽署的培訓(xùn)協(xié)議中關(guān)于退費的約定(如退費比例、手續(xù)費等),若培訓(xùn)機構(gòu)嚴(yán)重違約(如未按約定提供課程),消費者可解除合同并要求退費。 參考《民法典》第五百六十三條 有下列情形之一的,當(dāng)事人可以解除合同: (一)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的; (二)在履行期限屆滿前,當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù); (三)當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行; (四)當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的; (五)法律規(guī)定的其他情形。 以持續(xù)履行的債務(wù)為內(nèi)容的不定期合同,當(dāng)事人可以隨時解除合同,但是應(yīng)當(dāng)在合理期限之前通知對方。 建議先通過協(xié)商或投訴解決,效率較高;若機構(gòu)拒不配合,再考慮司法途徑。必要時可咨詢專業(yè)律師或法律援助。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師選項B為什么會導(dǎo)致日記賬余額小于對賬單
張老師
??|
提問時間:04/18 19:06
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)圖片識別的內(nèi)容,選項B是“銀行誤將其他公司的存款計入本企業(yè)銀行存款賬戶”。這個選項描述的是銀行方面的錯誤,導(dǎo)致銀行對賬單上的余額比企業(yè)銀行存款日記賬上的余額多。 因此,選項B不會導(dǎo)致企業(yè)銀行存款日記賬余額小于銀行對賬單余額,而是相反的情況:銀行對賬單余額會大于企業(yè)銀行存款日記賬余額。 如果要導(dǎo)致企業(yè)銀行存款日記賬余額小于銀行對賬單余額,通常是企業(yè)方面的記錄未及時更新,比如企業(yè)開出支票但對方未兌現(xiàn)(選項A)或者銀行代扣費用但企業(yè)尚未記錄(選項C)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 246
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未簽訂合同,開具財產(chǎn)租賃所得發(fā)票,需要交印花稅么
郭鋒老師
??|
提問時間:04/18 18:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 考試的時候沒有給出簽訂合同,不考慮印花稅。實務(wù)中印花稅存在核定征收的規(guī)定,無論是否簽訂合同都要繳納印花稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師這道題目第一次投入4800萬后專門存款剩余16000萬,其利息收入為什么不是乘以12個月。1月1日已經(jīng)進(jìn)入資本化期間,不是應(yīng)該??12嗎,謝謝
衛(wèi)老師
??|
提問時間:04/18 17:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1月1日支出后,閑置專門借款16000。等到6月1日又支出了專門借款6000后,閑置專門借款就不是16000了,所以閑置的專門借款16000閑置的時間是1-5月末。到后面要重新計算閑置專門借款。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師幫我看看,個體戶,操過了定期定額的金額,銷售金額是268320.84,填在哪一項,還是說268320.84-117000=151320.84這個數(shù)填在11項
賀漢賓老師
??|
提問時間:04/18 17:02
#稅務(wù)師#
超過了就填在免稅銷售額
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老師您好,下面這題答案是CDE,我不明白D選項為什么正確
小王老師
??|
提問時間:04/18 16:47
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 根據(jù)題目和選項的描述,我們可以分析D選項的正確性。 D選項的內(nèi)容是:“小規(guī)模納稅人適用3%征收率的免稅業(yè)務(wù)選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票的,可以開具征收率為1%或者3%的增值稅專用發(fā)票?!?根據(jù)現(xiàn)行的增值稅政策,小規(guī)模納稅人在特定期間(如2023年1月1日至2027年12月31日)可以享受減按1%征收率的優(yōu)惠政策。如果小規(guī)模納稅人選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票,他們可以根據(jù)政策選擇適用的征收率。因此,D選項中提到的可以開具征收率為1%或者3%的增值稅專用發(fā)票是符合政策規(guī)定的。 因此,D選項是正確的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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這樣做分錄這種匯算清繳怎么算公積金呢
郭老師
??|
提問時間:04/18 16:10
#稅務(wù)師#
個人負(fù)擔(dān)的是1650,企業(yè)負(fù)擔(dān)的是1650,因為它兩個都是一樣的,你看其中的任何一個都行。
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股東轉(zhuǎn)入的投資款,再接著投資到其他公司有什么問題嗎,會涉及稅務(wù)風(fēng)險嗎
文文老師
??|
提問時間:04/18 15:21
#稅務(wù)師#
股東轉(zhuǎn)入的投資款,再接著投資到其他公司,沒問題,沒風(fēng)險
?閱讀? 130
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老師你好, A不是視同銷售嗎,自產(chǎn)的貨物,不是外購,那有進(jìn)項呀
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/18 15:02
#稅務(wù)師#
你好,出題不嚴(yán)謹(jǐn),別管他了哈
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老師我想問業(yè)務(wù)招待費支出的20萬,已經(jīng)在成本費用中,經(jīng)計算可扣的限額8萬,為啥要調(diào)增12萬?費用不是都扣了嗎?一直不理解調(diào)增這塊的細(xì)節(jié)。
周老師
??|
提問時間:04/18 14:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您這里說的扣除20萬元是指的會計中在計算會計利潤總額時,是按20萬元費用來扣除的,但是我們這里說的是企業(yè)所得稅中允許扣除的業(yè)務(wù)招待費金額為8萬元,在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,只能按8萬元費用扣除,所以這樣就存在稅會差異問題,會計中按20萬元扣除,企業(yè)所得稅中按8萬元扣除,因此需要納稅調(diào)增12萬元的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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銷售費用給記到管理費用會給造成什么影響呀?
郭老師
??|
提問時間:04/18 13:59
#稅務(wù)師#
你好,這個沒有影響的。有于小企業(yè)會計準(zhǔn)則,你不設(shè)置銷售部門的話,就做管理費用。
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不用加三年的利息嗎?這題答案看不懂
樸老師
??|
提問時間:04/18 13:36
#稅務(wù)師#
本題不需要加三年的利息,因為在計算租賃負(fù)債的賬面價值時,是按照初始入賬價值加上當(dāng)年應(yīng)確認(rèn)的利息費用,再減去當(dāng)年支付的租金來計算的,并不是將三年的利息都加進(jìn)去。每年確認(rèn)的利息費用是根據(jù)租賃負(fù)債的期初賬面價值乘以增量借款利率來計算的,隨著每年租金的支付,租賃負(fù)債的賬面價值會逐漸減少,相應(yīng)的利息費用也會逐年變化。
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老師,我公司出租商鋪給其他公司,租賃期10年,一年租金100萬,我公司一次性開出發(fā)票1000萬給其他公司。我公司確認(rèn)收入是按100萬確認(rèn)收入嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/18 12:26
#稅務(wù)師#
是的,對的,是這么做的。
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我們公司是工程公司,從外面請了臨時工,簽約的勞務(wù)合同,這種在自然人電子稅務(wù)局申報工資的時候要在哪一個模塊申報
宋生老師
??|
提問時間:04/18 10:30
#稅務(wù)師#
你好,這個在勞務(wù)那一行進(jìn)行申報了。
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老師,請問購買的京東卡,開什么發(fā)票內(nèi)容可稅前扣除
文文老師
??|
提問時間:04/18 09:59
#稅務(wù)師#
只會開具預(yù)付卡發(fā)票
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