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學(xué)校用的臨時工,他們上個稅系統(tǒng),不選雇員,在哪里申報(bào)?勞務(wù)報(bào)酬?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/02 08:56
#事業(yè)單位#
你好,采集的時候選:其他,按勞務(wù)報(bào)酬
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本事業(yè)單位a,收到本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應(yīng)付款12497.88元,待:其他應(yīng)收款12497.88元,中間的差額,借記:事業(yè)支出,待:銀行存款可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:03/26 12:58
#事業(yè)單位#
你好 做其他支出里面的
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老師,公司注冊地在江蘇,在山東買的房子做稅源登記時提示未查詢到有效的手機(jī)號
宋生老師
??|
提問時間:12/27 13:37
#事業(yè)單位#
你好,因?yàn)槟氵@個手機(jī)號碼不是當(dāng)?shù)氐?。這個要找稅務(wù)局。
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企業(yè)銜接事業(yè)單位 原會計(jì)科目利潤分配 盈余公積預(yù)算科目怎么銜接 放經(jīng)營結(jié)余 還是非財(cái)政撥款結(jié)余
宋生老師
??|
提問時間:12/20 11:38
#事業(yè)單位#
這個放在經(jīng)營結(jié)余。
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縣區(qū)工作人員單位派車去上級市的鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差,沒有吃飯,辦完事就回來了,還用報(bào)銷差旅費(fèi)么
文文老師
??|
提問時間:03/26 10:08
#事業(yè)單位#
你好,不用報(bào)銷差旅費(fèi)
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老師,請問我們單位付一筆臨時用地復(fù)墾保證金。單位開了一個專用賬戶,專門是存放該項(xiàng)土地復(fù)墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是我們單位跟財(cái)政的借款,財(cái)政把這筆借款轉(zhuǎn)到我們單位零余額賬戶,我們再通過零余額賬戶轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶)。①收到財(cái)政借款,借:1011 零余額賬戶用款額度 100萬,貸:其他應(yīng)付款 100萬),②付土地復(fù)墾保證金,借:102199 其他貨幣資金 100萬,貸:1011 零余額賬戶用款額度 100萬),③完工后退回財(cái)政,借:其他應(yīng)付款-保證金,貸:其他貨幣資金。老師,這筆保證金跟財(cái)政的往來是這樣帳物處理嗎?
波德老師
??|
提問時間:12/31 02:39
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的預(yù)算一體化系統(tǒng)嗎!
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行政單位 10月報(bào)銷一筆400元的差旅費(fèi),但是出納轉(zhuǎn)錯了,多轉(zhuǎn)了100。請問這筆會計(jì)分錄怎么做?特別是預(yù)算會計(jì)那里? 12月出差人員將多轉(zhuǎn)的180轉(zhuǎn)到了單位的實(shí)有資金賬戶,請問這筆分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時間:12/11 19:58
#事業(yè)單位#
10 月報(bào)銷差旅費(fèi)及出納轉(zhuǎn)錯賬 財(cái)務(wù)會計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時,按照正常的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行賬務(wù)處理,借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 —— 差旅費(fèi) 400 貸:銀行存款 400 由于出納多轉(zhuǎn)了 100 元,需要將多轉(zhuǎn)的部分確認(rèn)為其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 貸:銀行存款 100 預(yù)算會計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時,借:行政支出 —— 基本支出 —— 差旅費(fèi) 400 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 400 對于多轉(zhuǎn)的 100 元,因?yàn)檫@部分資金后續(xù)需要收回,所以在預(yù)算會計(jì)中不做支出處理,只需在財(cái)務(wù)會計(jì)中記錄其他應(yīng)收款即可 。 12 月出差人員退回多轉(zhuǎn)的 180 元 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:銀行存款 180 貸:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 其他收入 80 (假設(shè)出差人員退回 180 元,其中 100 元為多轉(zhuǎn)的金額,80 元可能是其他原因?qū)е碌亩嗤丝铐?xiàng),作為其他收入處理) 預(yù)算會計(jì): 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 180 貸:其他預(yù)算收入 180
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公立學(xué)校編外總賬負(fù)責(zé)平日事業(yè)賬,食堂賬,預(yù)算決算,資產(chǎn)年報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)告,稅務(wù)申報(bào),社保申報(bào),人員工資,退休手續(xù)辦理,待遇多少?江蘇
郭老師
??|
提問時間:04/01 13:50
#事業(yè)單位#
一般4000-6000左右 工作經(jīng)驗(yàn)越高工資越高 有拿到7000的
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涉及事業(yè)單位會計(jì)。本單位2019年收到6699元,當(dāng)年財(cái)務(wù)會計(jì)、預(yù)算會計(jì),正常做賬結(jié)轉(zhuǎn)。2021年,預(yù)算會計(jì)將這筆錢支出,財(cái)務(wù)會計(jì)未做賬,還在累積盈余。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
宋生老師
??|
提問時間:12/25 11:24
#事業(yè)單位#
你好,這筆錢支出是用在哪里去了?
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符合新時代行政事業(yè)單位管理要求的高端會計(jì)人才,應(yīng)有 A.較高政治素養(yǎng) B.專業(yè)水平 C.管理能力 D.嫻熟的英語技能
樸老師
??|
提問時間:12/23 11:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 單選題還是多選題
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主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,需要開啟輔助單位數(shù)量嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/29 11:03
#事業(yè)單位#
您好,不用,這兩個科目不用設(shè)輔助
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12月了,內(nèi)賬,因?yàn)榻?jīng)營困難,賬上余額不足,當(dāng)月還有應(yīng)欠的貨沒有付,還有借款等沒有還完,次年繼續(xù)掛賬有影響嗎
廖君老師
??|
提問時間:12/27 12:29
#事業(yè)單位#
您好,沒有影響的,外賬也是掛著的
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老師您好,高中學(xué)校占用學(xué)校商店費(fèi)用,怎么定性?違反什么法條?
宋生老師
??|
提問時間:12/24 16:41
#事業(yè)單位#
**《財(cái)政部 教育部關(guān)于嚴(yán)禁截留和挪用學(xué)校收費(fèi)收入加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)資金管理的通知》**中明確指出,學(xué)校收費(fèi)資金必須全部用于教育事業(yè),嚴(yán)禁擠占、截留、平調(diào)、統(tǒng)籌、挪用學(xué)校收費(fèi)資金 。 **《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》**規(guī)定,中小學(xué)校應(yīng)當(dāng)將各項(xiàng)支出全部納入學(xué)校預(yù)算,實(shí)行項(xiàng)目庫管理,建立健全支出管理制度,未納入預(yù)算項(xiàng)目庫的項(xiàng)目一律不得安排預(yù)算。同時強(qiáng)調(diào),基本支出、項(xiàng)目支出不得混用,公用經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)不得混用。項(xiàng)目支出應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定專款專用,不得擠占和挪用 。 **《中華人民共和國義務(wù)教育法》**第五十四條提到,侵占、挪用義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的行為,由上級人民政府或者上級人民政府教育行政部門、財(cái)政部門、價(jià)格行政部門和審計(jì)機(jī)關(guān)根據(jù)職責(zé)分工責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的,對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分 。 綜上所述,學(xué)校擠占商店費(fèi)用的行為違反了國家關(guān)于學(xué)校財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)被責(zé)令改正,并且根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重性,相關(guān)責(zé)任人員可能會受到相應(yīng)的處分。
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老師您好,想問一下我們支付了2年的金碟財(cái)務(wù)軟件費(fèi)10800元,做內(nèi)帳一次性出,好像好虧?應(yīng)該怎么樣出好?
樸老師
??|
提問時間:12/12 18:44
#事業(yè)單位#
一次性入賬會使當(dāng)期費(fèi)用虛高,利潤低估。較好的做法是按月分?jǐn)?,每月分?jǐn)偨痤~為10800/24=450元。支付時借記 “預(yù)付賬款”,貸記 “銀行存款”;每月分?jǐn)偨栌?“管理費(fèi)用 - 軟件服務(wù)費(fèi)”,貸記 “預(yù)付賬款”。如果想簡化,也可以按年分?jǐn)?,每年分?jǐn)?0800/2=5400元。
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波德老師接,行政單位通過預(yù)算指標(biāo)支付電費(fèi)5000元,請問怎么做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),請波德老師速答
樸老師
??|
提問時間:12/31 21:52
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 - 電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 預(yù)算會計(jì) 借:行政支出 - 基本支出 - 水電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
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想問下分公司選擇企稅就地預(yù)繳或不就地預(yù)交 影響總公司匯總納稅嗎
文文老師
??|
提問時間:12/13 16:19
#事業(yè)單位#
會,分公司選擇企稅就地預(yù)繳或不就地預(yù)交 影響總公司匯總納稅。
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老師公司買了一批牛肉出庫單,出庫是要想不產(chǎn)生稅的話,出庫原因怎么填寫
暖暖老師
??|
提問時間:12/31 13:37
#事業(yè)單位#
你好,自己繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品可以
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事業(yè)單位,不是預(yù)付,發(fā)票已開具,財(cái)務(wù)人員失誤,支付金額大與發(fā)票金額,這種情況是不是只能讓收款方退回?能不能寫個情況說明,抵扣下次款項(xiàng)?
宋生老師
??|
提問時間:12/24 10:54
#事業(yè)單位#
你好是的,讓對方退回來。 抵減也可以,看你的主管領(lǐng)導(dǎo)同不同意。
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)報(bào)廢處置收入開什么發(fā)票,專票普票有要求嗎,稅率是幾個點(diǎn)
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/17 15:59
#事業(yè)單位#
你好,你們是小規(guī)模開1%的稅率就行,普票和專票都可以
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老師您好,事業(yè)單位之前非流動資產(chǎn)基金科目轉(zhuǎn)入到累計(jì)盈余科目,累計(jì)盈余科目是要帶項(xiàng)目的,所以就設(shè)了一個非流動基金這個項(xiàng)目,那么計(jì)提折舊時,業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-累計(jì)折舊,當(dāng)時折舊時不帶項(xiàng)目,做結(jié)轉(zhuǎn)時是從當(dāng)時設(shè)的非流動基金這個科目出么
小鎖老師
??|
提問時間:12/22 21:05
#事業(yè)單位#
您好,對的,是計(jì)入這個科目的,1沒錯
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本事業(yè)單位a,收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,用財(cái)政補(bǔ)助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會計(jì)處理
樸老師
??|
提問時間:03/26 13:27
#事業(yè)單位#
收到銀行存款墊付 B 事業(yè)單位員工社保時 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:銀行存款 18360.9 貸:其他應(yīng)收款 - B 事業(yè)單位(方某社保) 18360.9 預(yù)算會計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 18360.9 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))18360.9 用零余額賬戶用款額度支付給 C 事業(yè)單位墊付本單位職工社保時 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:其他應(yīng)收款 - C 事業(yè)單位(本單位職工社保) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88 預(yù)算會計(jì): 借:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))12497.88 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 12497.88 沖銷收入支出和中間的差額 這里的差額 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款項(xiàng)是作為財(cái)政補(bǔ)助收入核算,而支付的部分作為事業(yè)支出核算,現(xiàn)在需要將差額進(jìn)行調(diào)整,沖銷收入和支出。假設(shè)該差額不需要退還,應(yīng)沖減事業(yè)支出。 財(cái)務(wù)會計(jì): 借:財(cái)政撥款收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi)) 5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 預(yù)算會計(jì): 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02
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老師,在實(shí)際工作中,母公司長期股權(quán)投資,成本法要調(diào)整成權(quán)益法嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/23 13:48
#事業(yè)單位#
你好,一般持股20~50%之間,就按照權(quán)益法
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根據(jù)分錄就沒有體現(xiàn)新增資產(chǎn)價(jià)值 報(bào)廢: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 314333.36 累計(jì)折舊 505666.64 貸:固定資產(chǎn)-原值 820000 新購入: 借:固定資產(chǎn)-原值 820000 貸:應(yīng)付賬款 820000 這樣對比沒體現(xiàn)出價(jià)值所在了
宋生老師
??|
提問時間:12/16 08:49
#事業(yè)單位#
你好,你這個待處理財(cái)產(chǎn)損益需要處置才行的呀。
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老師,如果是165/件鴨肉買回來切鴨肉卷切出28斤,怎么算成本
鴿子老師
??|
提問時間:12/11 20:05
#事業(yè)單位#
看鴨肉多少斤,按照占比計(jì)算成本
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公司付貨款的50000元,然后收到供應(yīng)商年會贊助費(fèi)5000,但是發(fā)票是正常開50000元,只是付貨款是45000元。請問這樣應(yīng)該是怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/25 17:15
#事業(yè)單位#
不需要支付5000計(jì)入營業(yè)外收入
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我們是事業(yè)單位,財(cái)務(wù)公司給我們提供的服務(wù)費(fèi)是否屬于辦公費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/18 11:15
#事業(yè)單位#
是的,那個就是屬于辦公費(fèi)的
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老師是165元一件,一件30斤,把它切成卷,切出29斤,怎么算成本
耿老師
??|
提問時間:12/11 20:08
#事業(yè)單位#
你好,合理損耗的話,用165元除以29斤出加工后成本
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老師,您好,我是幼兒園食堂,教師吃飯通過支付寶刷臉的方式付款,這個月對上個月賬的時候發(fā)現(xiàn),有一天老師付款多付了一次,(如老師應(yīng)付8元,實(shí)際付16元)因每天只能吃一餐,這個月我要做退費(fèi),但是從刷臉平臺退費(fèi)不走幼兒園的銀行賬戶,直接是當(dāng)天少提現(xiàn)8元。我記賬的時候 借:預(yù)收賬款16 貸:其他應(yīng)付款8 伙食費(fèi)收入8 下個月:借其他應(yīng)付8 貸預(yù)收賬款8 因不走銀行賬戶,附件附老師說明,支付寶退費(fèi)明細(xì)單,和當(dāng)月多刷的餐費(fèi)明細(xì)。但是收據(jù)我不知該處理(收據(jù)是電子打印的,退的8元收據(jù)該怎么處理呢?我記賬記得對嗎?)
宋生老師
??|
提問時間:07/04 08:33
#事業(yè)單位#
你好,你的賬下個月應(yīng)該借其他應(yīng)付款8貸伙食收入8 下個月轉(zhuǎn)入伙食。 這個收據(jù)如果系統(tǒng)上做不了,能不能寫個情況說明。
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你好,我請教一下,如果2024年12.30白天盤點(diǎn),那算利潤時,12.30和12.31的收入算到12月還是2025年1月
廖君老師
??|
提問時間:12/29 22:03
#事業(yè)單位#
您好,12.30和12.31的收入算到12月
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老師,您好,我是公辦幼兒園,財(cái)政撥款金額不足以支付一筆培訓(xùn)差旅費(fèi),我可以付部分金額嗎?
廖君老師
??|
提問時間:12/28 10:03
#事業(yè)單位#
您好,可以的,因?yàn)榻搪毠げ荒茏孕兄Ц?/a>
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