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2025年稅務(wù)師考試五門考試的教材跟2024年相比有什么變動(dòng),需要買新教材嗎,可以沿用24年教材嗎
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 15:09
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 目前稅務(wù)師教材還沒(méi)有下發(fā),其中稅一教材中增值稅中增值稅立法不排除教材收錄增值稅相關(guān)內(nèi)容、資源稅中水資源稅重新改寫,關(guān)稅重新改寫,稅二教材中涉及政策新增變動(dòng)的內(nèi)容也比較多。實(shí)務(wù)教材中因?yàn)樵鲋刀愱P(guān)稅等稅種變動(dòng)所以預(yù)計(jì)也會(huì)有很大調(diào)整,所以老師建議您還是重新購(gòu)買相關(guān)教材。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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購(gòu)買國(guó)有土地400萬(wàn),涉及哪些稅費(fèi),稅率多少
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 15:05
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)確認(rèn)不了的,你這個(gè)最主要的就是契稅。但是契稅每個(gè)地方不一樣,1~4%都有,另外就是印花稅。印花稅是萬(wàn)分之五減半
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你好,公司簡(jiǎn)易注銷已公示完成,在山東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)的材料指導(dǎo)這一塊,下一步得如何操作。是等著審核嗎
歲月靜好老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 13:56
#稅務(wù)師#
您好,公司簡(jiǎn)易注銷公示完成后,不是等著審核,而是要主動(dòng)發(fā)起簡(jiǎn)易注銷申請(qǐng)。
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老師 我們是物業(yè)公司 找了一家勞務(wù)公司給新接手的小區(qū) 墻體刷大白 對(duì)方開了一個(gè)這樣的發(fā)票 我科目應(yīng)該寫什么 寫主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—維修費(fèi) 還是勞務(wù)費(fèi)啊 還給一份施工合同
sara張老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 13:22
#稅務(wù)師#
可以開具建筑服務(wù) 墻面裝飾服務(wù)。
?閱讀? 89
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某啤酒廠銷售A型啤酒20噸給副食品公司,開具稅控專用發(fā)票收取價(jià)款58000元,收取包裝物押金3000元;銷售B型啤酒10噸給賓館,開具普通發(fā)票取得收取32760元,收取包裝物押金1500元。該啤酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 12:38
#稅務(wù)師#
啤酒消費(fèi)稅從量定額征收,出廠價(jià)在3000元/噸以上(含3000元)的啤酒,每噸稅額為250元;出廠價(jià)在3000元/噸以下的啤酒,每噸稅額為220元。這里的出廠價(jià)格是不含增值稅的價(jià)格。在計(jì)算啤酒出廠價(jià)格時(shí),包裝物押金如果單獨(dú)核算且未逾期,不計(jì)入銷售額;但如果包裝物押金并入銷售額計(jì)算出廠價(jià)格,則需換算為不含稅價(jià)格。 A型啤酒 - 不含稅銷售額為58000\div20 = 2900元/噸。 - 包裝物押金換算為不含稅金額為3000\div(1 + 13\%)\div20\approx132.74元/噸。 - A型啤酒每噸出廠價(jià)格為2900 + 132.74 = 3032.74元/噸,超過(guò)了3000元/噸,適用稅額為250元/噸。 - 應(yīng)繳納消費(fèi)稅20\times250 = 5000元。 B型啤酒 - 開具普通發(fā)票取得的收入需換算為不含稅銷售額,32760\div(1 + 13\%)\div10 = 2900元/噸。 - 包裝物押金換算為不含稅金額為1500\div(1 + 13\%)\div10\approx132.74元/噸。 - B型啤酒每噸出廠價(jià)格為2900 + 132.74 = 3032.74元/噸,超過(guò)了3000元/噸,適用稅額為250元/噸。 - 應(yīng)繳納消費(fèi)稅10\times250 = 2500元。 該廠應(yīng)納消費(fèi)稅合計(jì) 5000 + 2500 = 7500元。 所以,該啤酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是7500元。
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)下公司出錢給員工的培訓(xùn)費(fèi)21800,簽了個(gè)合同3年,3年內(nèi)不能離職,離職要賠付給公司,這個(gè)費(fèi)用可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 12:33
#稅務(wù)師#
你好,受益期是多長(zhǎng)時(shí)間?是一年以上嗎?是的話可以。
?閱讀? 110
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銀行理財(cái),利息收入需要繳納增值稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 11:49
#稅務(wù)師#
您好,如果是保本型理財(cái)產(chǎn)品 企業(yè)投資者:對(duì)于企業(yè)購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品取得的利息收入,根據(jù)財(cái)稅[2016]36號(hào)文規(guī)定,各種占用、拆借資金取得的收入,包括金融商品持有期間(含到期)利息(保本收益、報(bào)酬、資金占用費(fèi)、補(bǔ)償金等)收入等,按照貸款服務(wù)繳納增值稅。一般納稅人稅率通常為6%,小規(guī)模納稅人征收率為1%
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第三人主張權(quán)利,承租人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知出租人。承租人負(fù)擔(dān)的及時(shí)通知義務(wù)是不真正義務(wù),這里不是附隨義務(wù)嗎?為啥是不真正義務(wù)?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 11:34
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不真正義務(wù)是指義務(wù)人違反該義務(wù)時(shí),并不會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)制執(zhí)行的責(zé)任,而只是會(huì)導(dǎo)致其自身權(quán)利的減損或喪失。承租人的及時(shí)通知義務(wù)屬于此類,因?yàn)槿绻凶馊藳](méi)有履行這一義務(wù),雖然不能被強(qiáng)制要求去履行,但可能會(huì)因此失去某些法律上的保護(hù)或者權(quán)益。這與附隨義務(wù)不同,附隨義務(wù)是基于誠(chéng)實(shí)信用原則產(chǎn)生的對(duì)相對(duì)方的告知、照顧等義務(wù),違反時(shí)可以要求承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 170
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老師,我們公司有長(zhǎng)期股權(quán)投資掛賬995萬(wàn),但是收不回來(lái)了,可以做壞賬嗎?需要什么資料。
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 11:12
#稅務(wù)師#
...
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是給乙基金會(huì),做公益項(xiàng)目的,比如宣傳、報(bào)紙、電視等各種宣傳渠道,但是甲單位開票開的是:現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),因此文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)都是零申報(bào)的。請(qǐng)問(wèn)對(duì)么
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 10:47
#稅務(wù)師#
是的你這個(gè)從發(fā)票上面看是不需要交文化事業(yè)建設(shè)稅。
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個(gè)體戶申報(bào)員工工資薪金,除了個(gè)稅會(huì)涉及什么稅種?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/16 09:50
#稅務(wù)師#
你好,發(fā)工資只是涉及到個(gè)人所得稅的。
?閱讀? 104
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請(qǐng)問(wèn)老師,使用權(quán)資產(chǎn)提前中止合同,產(chǎn)生的資產(chǎn)處置損益(收益),所得稅匯算要做納稅調(diào)減嗎?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 21:39
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話所得稅需要做納稅調(diào)減
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您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資是計(jì)入合伙人資本科目嗎,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表中哪里體現(xiàn),是在所有者權(quán)益中實(shí)收資本中體現(xiàn)嗎? 老師,怎么設(shè)置合伙人資本科目呢? 老師,那我怎么記賬,用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我自己再設(shè)置合伙人資本科目嗎?把他放在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益下嗎?但是申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)合伙人資本也沒(méi)地方放呀?
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 21:33
#稅務(wù)師#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。
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想問(wèn)一下,那個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)值有沒(méi)有定義或者是怎么算呢?
董孝彬老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/15 19:03
#稅務(wù)師#
您好,產(chǎn)值是生產(chǎn)總量的市場(chǎng)價(jià)值,總產(chǎn)值含所有產(chǎn)出,增加值扣減中間成本,GDP即各行業(yè)增加值之和。生產(chǎn)總值是一定時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)的全部貨物和服務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值總和。 2.總產(chǎn)值 = 產(chǎn)量 * 價(jià)格 含中間投入,可能重復(fù)計(jì)算 。 增加值 = 總產(chǎn)值 - 中間投入 凈貢獻(xiàn),用于GDP核算 。 3.按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算 通常含稅 。區(qū)分總產(chǎn)值 含庫(kù)存 和營(yíng)業(yè)收入 僅已銷售部分 。宏觀層面用增加值,避免重復(fù)計(jì)算。
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在企業(yè)所得稅中,美國(guó)企業(yè)既沒(méi)有在中國(guó)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所有沒(méi)有實(shí)際管理機(jī)構(gòu),但是賣設(shè)備給國(guó)內(nèi)企業(yè),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)按轉(zhuǎn)讓動(dòng)產(chǎn)的企業(yè)所在地,是不需要繳納嗎?
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 17:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 需要繳納的。 銷售貨物所得,應(yīng)按照交易活動(dòng)發(fā)生地確定所得來(lái)源地,所以所得來(lái)源地屬于中國(guó),需要在中國(guó)納稅。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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貿(mào)易公司,成交方式CIF 國(guó)際運(yùn)費(fèi)是屬于代收代付嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:55
#稅務(wù)師#
你好,是的,這個(gè)是屬于代收代付。
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發(fā)票印制章是什么樣的,老版本的發(fā)票還能繼續(xù)使用嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:30
#稅務(wù)師#
你好,現(xiàn)在可以不用了,電子發(fā)票都不用蓋章。 老版本的你可以用。
?閱讀? 90
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老師,上傳25年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)25年的年初數(shù)跟24年的年末數(shù)對(duì)不上,有沒(méi)有影響,這個(gè)要怎么處理
爽爽老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:22
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是在做季度所得稅申報(bào)嗎?
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企業(yè)所得稅還按照分段享受優(yōu)惠嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 15:53
#稅務(wù)師#
現(xiàn)在不分段了哈,小微5%,一般25%
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老師,請(qǐng)問(wèn),我們有個(gè)客戶,甲方(A),委托了第三方付款(B)(他們簽了一個(gè)委托付款協(xié)議)?,F(xiàn)在發(fā)票,我們可以開給甲方(A)嗎,還是要開給打款進(jìn)來(lái)的那個(gè)受托公司(B)呢?
小愛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 15:25
#稅務(wù)師#
您好,第三方只是代付款(只要你們和A一致同意就可以),你們實(shí)際是和A發(fā)生的業(yè)務(wù),發(fā)票要開給A,
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陳某7月份取得董事費(fèi)收入應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅=100 000×(1-20%)×40%-7 000=25 000元,老師我不理解這個(gè)*40%-7000是咋來(lái)的,勞務(wù)報(bào)酬的稅率不應(yīng)該是20%嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 15:12
#稅務(wù)師#
那個(gè)是累進(jìn)稅率,不是都是按20% 勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
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老師,我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表,為啥本年累計(jì)金額老有個(gè)提醒說(shuō)累計(jì)金額不等于本期數(shù)加上期金額,我們季報(bào)上期沒(méi)金額哇,以前怎沒(méi)這現(xiàn)象
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 14:45
#稅務(wù)師#
數(shù)據(jù)錄入:數(shù)字輸錯(cuò)、遺漏業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)致本期數(shù)不準(zhǔn)。 計(jì)算方法:理解錯(cuò)填報(bào)口徑,特殊業(yè)務(wù)處理不當(dāng)。 系統(tǒng)軟件:軟件計(jì)算錯(cuò)或數(shù)據(jù)同步異常。 前期數(shù)據(jù):前期報(bào)表錯(cuò)或期初數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)
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老師年度所得稅匯算報(bào)表資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)自動(dòng)帶出來(lái)不用修改嗎,直接提交就行了。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 14:45
#稅務(wù)師#
是,自動(dòng)帶出來(lái)不用修改 ,直接提交就行了
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因銷售商品發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用么?
小王老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 14:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 不是的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不管是哪個(gè)部門發(fā)生的,都是計(jì)入管理費(fèi)用的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師增值稅統(tǒng)計(jì)確認(rèn),不用統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 14:19
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 要統(tǒng)計(jì)確認(rèn)
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老師,總分公司匯總申報(bào)所得稅,分公司預(yù)交的所得稅怎么做分錄?總,分是2個(gè)賬套,財(cái)務(wù)報(bào)表分別申報(bào),所得稅最終是總公司來(lái)繳納所得稅的!哪分公司預(yù)交所得稅怎么做分錄?需要計(jì)提所得稅嗎?只計(jì)提預(yù)交部分?請(qǐng)寫一下具體分錄,謝謝
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 14:04
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款
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您好,老師,請(qǐng)問(wèn)分公司所得稅匯總到總公司核算,現(xiàn)在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務(wù)需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 12:12
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 需要預(yù)繳的
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請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)鋼結(jié)構(gòu)的毛利率大約是多少?謝謝!
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 11:09
#稅務(wù)師#
同學(xué)好,鋼結(jié)構(gòu)建筑行業(yè)的稅率是10%或3%,僅供參考
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老師好:會(huì)計(jì)填企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí) 主營(yíng)收入比主營(yíng)成本少,是不是違背了收入與成本匹配原則(不知道這樣操作會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)),網(wǎng)上 有人把期間費(fèi)用也歸到了成本的一列。
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 11:01
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不會(huì),虧本銷售也是比較常見的
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營(yíng)業(yè)賬簿還要交印花稅嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/15 10:49
#稅務(wù)師#
你好,您指的是賬簿嗎?賬簿現(xiàn)在不交稅了
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