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老師,無票收入大有風(fēng)險嗎?銷售給對方是公司。
文文老師
??|
提問時間:04/14 10:56
#稅務(wù)師#
無票收入大,如實報稅,沒有風(fēng)險
?閱讀? 85
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研發(fā)人員的繳納的工會經(jīng)費可以享受加計扣除嗎 歸集在哪里?
文文老師
??|
提問時間:04/14 10:52
#稅務(wù)師#
研發(fā)人員繳納的工會經(jīng)費不可以享受加計扣除
?閱讀? 99
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2月份工資6000,沒有申報個稅,合并到3月份一共16000,多交的個稅,匯算清繳時能扣除嗎,個稅入職日期是填3月還是2月
文文老師
??|
提問時間:04/14 10:40
#稅務(wù)師#
個稅入職日期是填2月 匯算清繳時,多退少補
?閱讀? 86
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請問老師,公司交工會經(jīng)費的工資總額,是工資表的應(yīng)發(fā)工資(申報個稅的金額),還是按照工資表的實發(fā)工資來申報呢?謝謝
東老師
??|
提問時間:04/14 10:13
#稅務(wù)師#
你好,,按照應(yīng)付工資來計算的
?閱讀? 92
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這道題答案里邊無銷售合同部分的可變現(xiàn)凈值計算的時候,為什么是用1650×20%?題干里說“有固定銷售合同的占80%,合同價格總額為1350萬”,為什么無銷售合同20%的部分,不是用1350÷80%=1687.5,再用1687.5×20%?
小王老師
??|
提問時間:04/14 10:07
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 無銷售合同部分是按照市場售價,不是按照合同售價,市場總售價是1650,20%部分對應(yīng)的售價就是1650*20% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 109
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例如我是一家公司法人在這邊是沒有給我發(fā)工資的,在另外一家公司發(fā)了工資 有申報個稅 會不會有什么影響呀?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/14 10:02
#稅務(wù)師#
可以的,沒問題的哈
?閱讀? 101
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老師 未分配利潤 和本年利潤 是什么意思 怎么計算出來的?
宋生老師
??|
提問時間:04/14 09:16
#稅務(wù)師#
你好,這個本年利潤是損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。然后本年利潤在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
?閱讀? 75
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請問老師,甲公司2021年,長投乙公司,權(quán)益法核算,投資成本300萬。借 長期股權(quán)投資-損益調(diào)整100萬 貸投資收益100萬,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增100萬。2022年收到分紅20萬,借銀行存款 20萬貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整20萬 ,匯算清繳做了投資收益20萬 免稅20萬。2023年撤資,收到310萬,借 銀行存款310萬 貸 長期股權(quán)投資-損益調(diào)整80萬 貸 投資收益130萬。請問老師2023年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整。
董孝彬老師
??|
提問時間:04/14 08:17
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 93
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出售賬面價值36-后面的是怎么計算的?
周老師
??|
提問時間:04/13 23:00
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 2020年4月26日,甲公司購入不需要安裝的環(huán)保設(shè)備,2024年7月甲公司出售了該臺設(shè)備,從購入到出售一共計提了4年零三個月的折舊,所以乘以(4+3/12) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 189
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算甲類卷煙為什么要1000*150?
小王老師
??|
提問時間:04/13 22:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在計算甲類卷煙相關(guān)稅費等問題時,“1000×150”是從量計征的消費稅有關(guān)。具體解釋如下: 150的含義:根據(jù)消費稅相關(guān)規(guī)定,卷煙實行從價定率和從量定額相結(jié)合的復(fù)合計征辦法。其中,從量定額計征的標準是每標準箱(50000支,250條)卷煙為150元。(生產(chǎn)環(huán)節(jié)的定額稅率) 1000的含義:這里的1000指卷煙的箱數(shù)。如果計算1000箱甲類卷煙的消費稅從量部分,就需要用每箱的定額稅率150元乘以箱數(shù)1000,即1000×150,得出從量計征的消費稅稅額。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 180
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三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計提工資?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/13 20:12
#稅務(wù)師#
您好,自已公司的工資要計提的,如果收到是公司開的發(fā)票就不用計提
?閱讀? 88
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遇到一個問題:我現(xiàn)在要填寫2024年的研發(fā)費用的賬務(wù),人工費這塊:管理費用的金額不夠調(diào)整 我現(xiàn)在可以計入:生產(chǎn)成本-人工費的金額嗎?
小菲老師
??|
提問時間:04/13 17:44
#稅務(wù)師#
...
?閱讀? 127
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我先咨詢哈 我們支付的房租 需要在生產(chǎn)部門和管理部門 以及研發(fā)部門進行分攤 這個房租租金可以可以計入:哪里?能不能作為研發(fā)費用加計扣除?
東老師
??|
提問時間:04/13 17:01
#稅務(wù)師#
房租不能作為研發(fā)費用加計扣除
?閱讀? 127
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母公司以房產(chǎn)或土地注資給子公司,母公司需要視同銷售繳納增值稅嗎?
東老師
??|
提問時間:04/13 16:03
#稅務(wù)師#
母公司以房產(chǎn)或土地注資給子公司,通常需要視同銷售繳納增值稅。
?閱讀? 117
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其他綜合收益的稅后凈額怎么計算呀?
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 10:13
#稅務(wù)師#
您好,請問一下有具體題目嗎
?閱讀? 86
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老師好!請問在我不知情的情況下企業(yè)開通了我是財務(wù)負責(zé)人會有什么影響?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/12 23:07
#稅務(wù)師#
您好,你是稅務(wù)的財務(wù)負責(zé)人吧
?閱讀? 105
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股東投資款應(yīng)該轉(zhuǎn)2萬,轉(zhuǎn)入了20萬,直接退回可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/12 22:23
#稅務(wù)師#
您好,可以的,直接退回就可以了
?閱讀? 102
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您好,這里領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品計算時為什么不是公允價值200萬,而是賬面價值150萬
張老師
??|
提問時間:04/12 21:41
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:不視同銷售,自產(chǎn)自用所以是成本價 領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品用于在建工程時,按成本價即賬面價值計價,所以使用150萬元計入生產(chǎn)線的入賬價值。 視同銷售等情形的會計、增值稅和所得稅處理。 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">項目 會計 增值稅 所得稅 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">將貨物交付其他單位或者個人代銷 √ √ √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">銷售代銷貨物 收取手續(xù)費 × √ × 視同買斷 √ √ √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">統(tǒng)一核算,異地移送 × √ × 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">非應(yīng)稅項目 自產(chǎn)、委托加工 × √ × 外購 × × × 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">職工個人福利 (給個人) 自產(chǎn)、委托加工 √ √ √ 外購 × × √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">集體福利 (食堂、浴室) 自產(chǎn)、委托加工 × √ × 外購 × × × 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">投資(自產(chǎn)、委托加工、外購) √ √ √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">分配(自產(chǎn)、委托加工、外購) √ √ √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">贈送(自產(chǎn)、委托加工、外購) × √ √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">交際應(yīng)酬 自產(chǎn)、委托加工 × √ √ 外購 × × √ 2"style="font-size:12px;font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;">市場推廣、廣告樣品 自產(chǎn)、委托加工 × √ √ 外購 × × √ 注:(1)上述表格中“√”代表確認收入或征稅;“×”代表不確認收入或不征稅。 (2)上述規(guī)定中會計處理按照企業(yè)會計準則的一般方法給出。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 282
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老師,我公司向另一個公司租的辦公用房子,但是對方公司不給開發(fā)票,我匯算清繳的時候調(diào)增會影響對方公司嗎?以前的財務(wù)一直掛賬預(yù)付賬款,她說調(diào)增會影響對方公司,對方公司是領(lǐng)導(dǎo)的朋友。
郭老師
??|
提問時間:04/12 20:48
#稅務(wù)師#
你好,這個對對方?jīng)]有影響,如果對方隱瞞了收入的話,他有風(fēng)險
?閱讀? 80
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請問老師,這題算完了沒答案,解析是不是錯了
范老師
??|
提問時間:04/12 16:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 解析沒有錯是正確的。這里不得扣除的利息支出=120-2*300*6%=54萬元。公式推導(dǎo): 不得扣除利息支出=年度實際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×(1-標準比例/關(guān)聯(lián)債資比例) ?。浇杩畋窘稹聊昀省两杩钤路?12×(1-標準比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和) 可以扣除的借款利息支出=借款本金×年利率×借款月份/12-借款本金×年利率×借款月份/12×(1-標準比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和) =借款本金×年利率×借款月份/12×標準比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和 =借款本金×年利率×借款月份/12×標準比例×年度各月平均權(quán)益投資之和/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和 =借款本金×年利率×借款月份/12×標準比例×年度各月平均權(quán)益投資之和/(借款本金×借款月份) =標準比例×年度各月平均權(quán)益投資之和×年利率/12 =2×300×12×6%÷12 =2×300×6% =36 綜上分析,在借款不是1整年的情形下,可以扣除利息只與權(quán)益金額、標準債資比、實際年利率相關(guān),與實際使用月份無關(guān)。在這種情形下,利息的計算不考慮月份,直接乘以利率即可。 不得稅前扣除的關(guān)聯(lián)方利息=120-2×300×6%=90-36=54萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 231
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請問老師,這道題解析我看不懂,有別的解法嗎
郭鋒老師
??|
提問時間:04/12 16:15
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 舉例:甲、乙兩家企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)。2021年5月1日,乙企業(yè)從甲企業(yè)借款3000萬元,期限半年,雙方約定按照金融企業(yè)同類同期貸款年利率8%結(jié)算利息,乙企業(yè)無其他關(guān)聯(lián)方債權(quán)性投資。乙企業(yè)注冊資本為200萬元,所有者權(quán)益構(gòu)成為:實收資本200萬元,資本公積100萬元,未分配利潤-50萬元。則2021年不得扣除的關(guān)聯(lián)方借款利息為(?。┤f元。 【解析】實際支付的關(guān)聯(lián)方利息=3000×8%÷2=120(萬元) 關(guān)聯(lián)債資比例=年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和÷年度各月平均權(quán)益投資之和=(3000×6)÷(300×12)=5 不得扣除利息支出=年度實際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×(1-標準比例÷關(guān)聯(lián)債資比例)=120×(1-2÷5)=72(萬元) 【公式推導(dǎo)過程】不得扣除利息支出=年度實際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×(1-標準比例/關(guān)聯(lián)債資比例) ?。浇杩畋窘稹聊昀省两杩钤路?12×(1-標準比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和) 可以扣除的借款利息支出=借款本金×年利率×借款月份/12-借款本金×年利率×借款月份/12×(1-標準比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和) =借款本金×年利率×借款月份/12×標準比例/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和 =借款本金×年利率×借款月份/12×標準比例×年度各月平均權(quán)益投資之和/年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和 =借款本金×年利率×借款月份/12×標準比例×年度各月平均權(quán)益投資之和/(借款本金×借款月份) =標準比例×年度各月平均權(quán)益投資之和×年利率/12 =2×300×12×8%÷12 =2×300×8% =48 綜上分析,在借款不是1整年的情形下,可以扣除利息只與權(quán)益金額、標準債資比、實際年利率相關(guān),與實際使用月份無關(guān)。在這種情形下,利息的計算不考慮月份,直接乘以利率即可。 不得稅前扣除的關(guān)聯(lián)方利息=120-2×300×8%=120-48=72萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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?交稅務(wù)局的工會經(jīng)費按0.8%交的,按實發(fā)工資交還是計提工資交呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/12 14:10
#稅務(wù)師#
您好,這個是按計提的工資來申報的
?閱讀? 80
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你好老師,問:我們公司自已可以補繳房產(chǎn)稅嗎?有一項房產(chǎn)入賬日期是24年,現(xiàn)在想在稅務(wù)系統(tǒng)把需要的稅款含滯納金一起交了。
文文老師
??|
提問時間:04/12 11:47
#稅務(wù)師#
可以的,按房產(chǎn)稅稅源采集與申報
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3月發(fā)2月的工資,自然人個稅是申報3月,在4月7號以前報?
文文老師
??|
提問時間:04/12 11:29
#稅務(wù)師#
3月發(fā)2月的工資,自然人個稅是申報3月,在4月15號以前報
?閱讀? 88
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請指教一下,勾選的報關(guān)單計算的退稅額100,與左上角提交申報的數(shù)據(jù)90萬不符,右下角沒有正式提交。如何查找,除了自檢。是生產(chǎn)出口企業(yè),退稅額小與留底,應(yīng)退100要,無余額免抵
sara張老師
??|
提問時間:04/12 10:10
#稅務(wù)師#
您好 您發(fā)的圖片我看都是零
?閱讀? 93
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老師,請問公司買了一輛車。實際購買價格低于機動車發(fā)票開票金額,怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:04/12 10:06
#稅務(wù)師#
你好,要么按實際重新開票,要么將差額計入營業(yè)外收入
?閱讀? 77
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出口退稅額是會計算到凈利潤嗎?
余前老師
??|
提問時間:04/11 20:37
#稅務(wù)師#
出口退稅不會影響到凈利潤,借:其他應(yīng)收款-出口退稅,貸:應(yīng)交稅費-出口退稅額
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老師您好我想咨詢一下人力資源公司一般納稅人開具增值稅專票,在申報增值稅申報表時候是按照6個人全額申報交稅,還是按照扣除代收的工資和申報及公積金后的差額確認收入申報增值稅?
周老師
??|
提問時間:04/11 20:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里針對人力資源外包業(yè)務(wù),一般納稅人是按照扣除代收的工資和申報及公積金后的差額確認收入申報增值稅 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,單位讓外面的人寫文案,1月 7月 8月每次支付300-600元 全年累計支付了1900元。請問需要讓個人開發(fā)票嗎?如果不開發(fā)票企業(yè)所得稅匯算清繳前能扣除么?
apple老師
??|
提問時間:04/11 20:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。 合理的做法是, 要請外面的個人開發(fā)票的, 如果不開發(fā)票,不能稅前扣除的,
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請問,個稅手續(xù)費返還,正確的是入其他業(yè)務(wù),還是營業(yè)外。
高輝老師
??|
提問時間:04/11 18:47
#稅務(wù)師#
你好,計入到營業(yè)外收入 如果一般納稅人,需要繳納6個點增值稅
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