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老師,你好,個稅手續(xù)費返還72.87,一般納稅人,填寫到附表一第五列時銷售額填68.75,那么稅額自動跳出來4.13,合計就為72.88了,如果填68.74的話,稅額又自動跳為4.12,合計72.86元,差的這0.01怎么辦,而且數(shù)據(jù)填進去以后還提示貨物納稅人,填了數(shù)值,請核實,若實際銷售貨物或者提供勞務(wù)方需要填寫,否則無需填寫,這個咋處理
姜再斌 老師
??|
提問時間:04/13 14:42
#稅務(wù)#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你!
?閱讀? 25
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轉(zhuǎn)給工地個人食堂用于農(nóng)民工吃飯的錢轉(zhuǎn)賬時備注職工福利費可以嗎?不開發(fā)票按職工福利處理,匯算清繳時再納稅調(diào)證這樣處理可行?
小菲老師
??|
提問時間:04/13 14:35
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 備注福利費可以的。 但是這個是補貼,應(yīng)該算作農(nóng)民工的工資,要繳納個稅的
?閱讀? 19
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老師好,一般納稅人實行小企業(yè)會計準則,收到個稅返還的手續(xù)費收入申報增值稅,是計入營業(yè)外收入拿
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/13 14:23
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費
?閱讀? 48
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勞務(wù)派遣公司(小規(guī)模納稅人),發(fā)票開的的是差額征收,像這種,做賬和報稅需要注意什么
董孝彬老師
??|
提問時間:04/13 14:19
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 21
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老師,咨詢一下,個稅退付手續(xù)費申報增值稅,在未開票收入申報后,主表里本年累計銷售額和利潤表營業(yè)收入本年累計金額不一致可以嗎?(利潤表里個稅返還費在營業(yè)外收入)
小菲老師
??|
提問時間:04/13 14:03
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是可以的
?閱讀? 36
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老師,外貿(mào)企業(yè)如果日常管理費用的進項能出口退稅或者進入營業(yè)成本嗎
小菲老師
??|
提問時間:04/13 14:02
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 直接計入成本費用
?閱讀? 39
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老師,通行費發(fā)票,是不是可以抵扣?
鄒老師
??|
提問時間:04/13 13:42
#稅務(wù)#
你好,如果是一般納稅人單位,取得通行費電子發(fā)票,進項稅額 是可以計算抵扣的
?閱讀? 37
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個人所得稅經(jīng)營匯算清繳是在自然人app處理的嗎
小菲老師
??|
提問時間:04/13 13:39
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯嗯是的,個稅app
?閱讀? 22
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老師請問下,申報個稅時,a,b是兩夫妻,假如a實發(fā)工資2萬,社保400,b實發(fā)工資1萬,社保350,申報b個稅時本期收入10350,算出個稅為20,然后人事那邊發(fā)工資時是把b的個稅扣到了a的工資里了,請問我這邊申報a個稅本期收入的時候我是按照20400申報,還是按照20400-20=20380申報呢?
王雁鳴老師
??|
提問時間:04/13 13:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,按20400元申報個稅。
?閱讀? 307
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個體戶年利潤9700元需要交稅嗎?交什么稅
東老師
??|
提問時間:04/13 13:00
#稅務(wù)#
您好交個人經(jīng)營所得所得稅
?閱讀? 22
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小規(guī)模納稅人季度不超過30萬還用預(yù)繳嗎
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 12:58
#稅務(wù)#
您好,這個是不需要預(yù)交的
?閱讀? 146
?收藏? 1
老師您好,現(xiàn)在是2025-4-13日,我申報2025-3月份的個稅,申報的是2月份工資還是3月份工資???
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 12:47
#稅務(wù)#
您好,這個的話是屬于2月份的哈
?閱讀? 48
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老師這個月開具錯一張數(shù)電專票,直接開具紅字發(fā)票,開具紅字發(fā)票信息確認單,做賬的時候開錯的那張發(fā)票,還有沖紅的那張發(fā)票,需要做記賬憑證嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 12:45
#稅務(wù)#
您好,這個的話是需要做記賬憑證的,要
?閱讀? 65
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老師,提前預(yù)收了貨款,做賬借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款,交易完成時怎么做賬?交易的時候開錯了發(fā)票,沖紅了又馬上重新開正確的,開錯的發(fā)票怎么做賬?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/13 12:43
#稅務(wù)#
您好,交易完成時 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 2.沖紅了又馬上重新開正確的,開錯的不做分錄,只做一張正確發(fā)票的分錄,隔月紅沖才要做分錄
?閱讀? 17
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一般納稅人,銷售退貨的分錄怎么做
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 12:39
#稅務(wù)#
您好,借 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)收賬款
?閱讀? 27
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老師,分公司利潤總額20萬,總公司利潤總額負的30萬,那總分公司的利潤還要計提嗎?總分公司是合并繳納企業(yè)所得稅的
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 12:31
#稅務(wù)#
您好,這個的話,不需要了,這個最后是-10 這個
?閱讀? 27
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老師,請問我們的注冊地址轉(zhuǎn)租給別人了,可不可以一址多照?而且現(xiàn)在合同是我們和房東簽的,我們再轉(zhuǎn)租給別人的,實際上我們剩余一個庫房是我們的,可不可以一人一點地方注冊地址?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/13 12:25
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 14
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廠家開發(fā)票,只開公司名字,這個發(fā)票廠家是不是開錯了
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/13 12:25
#稅務(wù)#
您好,如果只開了名字,你們在電子稅務(wù)局是查不到發(fā)票的
?閱讀? 26
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老師,公司平時購買的500元以下的東西沒有正式發(fā)票,也沒有銷售單或發(fā)貨單,只有微信轉(zhuǎn)賬記錄,如果只憑微信轉(zhuǎn)賬記錄入賬可以稅前扣除嗎
樸老師
??|
提問時間:04/13 12:23
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個不可以的 零星支出得有收據(jù)的,收款人寫的,并且不能大于五百且收款人名下不能有營業(yè)執(zhí)照
?閱讀? 40
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你好老師,麻煩問下農(nóng)業(yè)企業(yè)是免稅企業(yè),年度企業(yè)利潤為22萬元,在填寫免稅附表時,免稅額應(yīng)該填年度所有的免稅收入還是填寫年度總利潤22萬元。
樸老師
??|
提問時間:04/13 12:18
#稅務(wù)#
農(nóng)業(yè)企業(yè)在填寫企業(yè)所得稅免稅附表時,通常填寫的是年度總利潤22萬元。 企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得免征企業(yè)所得稅,在填報《所得減免優(yōu)惠明細表(A107020)》時,應(yīng)將免稅項目的相關(guān)信息填入對應(yīng)欄次,“減免所得額”一般填寫該免稅項目實現(xiàn)的利潤額,即年度總利潤22萬元,而不是年度所有的免稅收入。因為企業(yè)所得稅是對企業(yè)的應(yīng)納稅所得額征稅,免稅優(yōu)惠也是基于應(yīng)納稅所得額的減免。
?閱讀? 21
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老師肥料銷售有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎
樸老師
??|
提問時間:04/13 12:16
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是什么肥料
?閱讀? 42
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老師,廠家給我們開發(fā)票只開名稱沒有開稅號,是不是發(fā)票開錯了
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/13 12:11
#稅務(wù)#
您好,是的,要他把稅號也打上
?閱讀? 27
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車輛哪些費用入固定資產(chǎn)呢,還有就是首次保險費要記入嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:04/13 12:07
#稅務(wù)#
您好,保險費不入的, 購車價格(不含增值稅,若為一般納稅人可抵扣進項稅)。車輛購置稅。進口關(guān)稅/消費稅。上牌費:如驗車費、牌照工本費、行駛證費等。運輸費(將車輛運至企業(yè)所在地的運費、裝卸費) 改裝費:如為滿足業(yè)務(wù)需求進行的必要改裝(如貨運車輛加裝貨箱)
?閱讀? 60
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老師好:公司購買的電腦、打印機、桌椅等單價都在5000元以下一次性計入了管理費用,這個的現(xiàn)金流量怎么分配,是購買商品支付的現(xiàn)金還是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金?謝謝
樸老師
??|
提問時間:04/13 11:57
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 購買商品支付的現(xiàn)金
?閱讀? 255
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老師你好,小規(guī)模瓷磚店平時不怎么做賬,就只有一些客戶需要國補要開票,其他的要么現(xiàn)金要么微信都不需要票,那除了進公戶里的收入,其他這些微信支付寶收入會被查嗎?
高輝老師
??|
提問時間:04/13 11:54
#稅務(wù)#
你好,其他部分需要確認未開票收入, 因為有采購發(fā)票,如果少確認收入會形成本倒掛 金額小一般沒事,差異大會容易被查
?閱讀? 21
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老師,前年的暫估成本,沒有票。稅務(wù)查到時,政策是不是規(guī)定還可以有兩個月的時間補發(fā)票就行?
apple老師
??|
提問時間:04/13 11:52
#稅務(wù)#
同學(xué)你好。沒有這個規(guī)定。 但是,有時候假如情況特殊??梢院投惥謪f(xié)商,延緩補稅時間。
?閱讀? 45
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老板有一張桑拿發(fā)票可以做什么費用呢
鄒老師
??|
提問時間:04/13 11:51
#稅務(wù)#
你好,是個人消費,還是招待客戶發(fā)生的?
?閱讀? 24
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六稅二費能享受多長時間,自符合條件之日起,還是符合條件當年不能享受,下年才可享受
樸老師
??|
提問時間:04/13 11:38
#稅務(wù)#
“六稅兩費” 優(yōu)惠政策執(zhí)行期為 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。增值稅小規(guī)模納稅人和個體工商戶自符合條件之日起享受;一般納稅人中的小型微利企業(yè),非新設(shè)立企業(yè)匯算清繳后從當年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日享受,新設(shè)立企業(yè)首次匯算清繳前符合條件可享受,之后按規(guī)定從次月 1 日至次年 6 月 30 日確定是否享受。
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請問我們出口退稅申報的時候,運輸發(fā)票駕駛員不給我們開,但是我們有支付憑證和運輸路線軌跡,就是駕駛員不給開發(fā)票,這樣的很多,是不是沒有運輸發(fā)票就不能申請退稅
小鎖老師
??|
提問時間:04/13 11:31
#稅務(wù)#
您好,這個沒有運輸發(fā)票,不能申請的
?閱讀? 26
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老師,請問季報利潤表的本期金額,是指的本月數(shù),是嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/13 11:26
#稅務(wù)#
您好,這個是一到三月的數(shù)
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