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公司有個(gè)股東要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,認(rèn)繳制實(shí)際未出資,如果要轉(zhuǎn)讓什么標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓收入最優(yōu)呢,如果協(xié)商金額低于凈資產(chǎn)金額可以嗎
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:56
#稅務(wù)#
你好,不可以低于凈資產(chǎn)乘以股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例,因?yàn)樽匀蝗斯蓶|轉(zhuǎn)讓股權(quán)必須申報(bào)個(gè)稅,稅務(wù)局查得很嚴(yán)。除非是轉(zhuǎn)給近親屬可以0元或者無償轉(zhuǎn)讓,其他情況,都不可以低價(jià)轉(zhuǎn)讓。
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老師,我想咨詢個(gè)問題,上次我們跟別人簽的三萬塊錢的那個(gè)合同,現(xiàn)在錢到賬了,我現(xiàn)在要給別人的個(gè)人賬戶發(fā)放一次性的勞務(wù)報(bào)酬,我現(xiàn)在是直接通過公司賬戶公轉(zhuǎn)私嗎?這個(gè)過程是合法的嗎?還是說需要提前備案或是準(zhǔn)備什么資料?
微雪老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:52
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,除了合同,要有成果驗(yàn)收資料(證明這個(gè)事情為真實(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)并完成了),資料齊全按公司走付款流程,審批完成后可以公對(duì)私轉(zhuǎn)賬(記得代扣代繳個(gè)人所得稅)。
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老師好,我們公司吃飯,想讓我負(fù)責(zé)采購(gòu)菜肉煙酒水果,讓我自己掙差價(jià),不給工資,這些采購(gòu)公司還得要發(fā)票,我得注冊(cè)個(gè)體戶嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:48
#稅務(wù)#
銷售方不給開發(fā)票嗎 他們沒有執(zhí)照的嗎
?閱讀? 49
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銷售合同的印花稅稅率是多少?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:46
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是萬分之三的稅率
?閱讀? 28
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老師好,紙質(zhì)發(fā)票紅沖成了電子發(fā)票,有啥辦法撤回嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:43
#稅務(wù)#
您好,紅沖了就沒辦法,可以重新開
?閱讀? 50
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存注冊(cè)資本金繳納印花稅按次在多久之日內(nèi)繳納
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:34
#稅務(wù)#
您好,下月申報(bào)完就可以了
?閱讀? 26
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請(qǐng)問老師:適用于“已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則”的財(cái)報(bào), 與 適用于“未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則”的財(cái)報(bào),在下述2個(gè)表中有填報(bào)區(qū)別嗎? 資產(chǎn)負(fù)債表是: 左列:貨幣資金10、預(yù)付款項(xiàng)20、其他應(yīng)收款30; 右列:應(yīng)付賬款5、應(yīng)付職工薪酬5、應(yīng)交稅費(fèi)5、其他應(yīng)付款5、未分配利潤(rùn)40。 利潤(rùn)表是: 營(yíng)業(yè)收入100、營(yíng)業(yè)成本50、稅金及附加5、管理費(fèi)用5、銷售費(fèi)用5、財(cái)務(wù)費(fèi)用5,營(yíng)業(yè)外收入5、營(yíng)業(yè)務(wù)支出5,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和綜合收益=20。
余前老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:29
#稅務(wù)#
如果不是金融企業(yè)的話沒有影響,看您這個(gè)沒有涉及金融資產(chǎn),所以按照未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則填就可以
?閱讀? 25
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老師 境外的所得稅也算應(yīng)納稅所得額嗎?
張瑞雪老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:24
#稅務(wù)#
你好,應(yīng)納稅所得額=稅后所得+所得稅,所得稅是應(yīng)納稅所得額中的一部分。
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老師您好: 我們金融類利潤(rùn)表中,本期金額和上期到底怎么計(jì)算,比如: 4~6月的季報(bào)利潤(rùn)表中本期金額,是截止到24年6月底本年累計(jì)數(shù)嗎?還是4~6月這3個(gè)月的發(fā)生額呢? 比如:24年4~6月季報(bào)利潤(rùn)表中上期金額,到底是23年1~6月的本年累計(jì)發(fā)生金額呢?還是23年4~6月的這3個(gè)月的發(fā)生額呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/11 19:13
#稅務(wù)#
你好,不是這么做的
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老師,收到的普票,發(fā)票抬頭的公司名稱括號(hào)開成半角模式的,正常是全角的,24年整年都有錯(cuò)的幾十份,需要全部修改嗎?(稅號(hào)正確,在電子稅務(wù)系統(tǒng)上可以查到)
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:47
#稅務(wù)#
您好,不用的,這個(gè)可以稅前扣除,稅務(wù)是對(duì)的
?閱讀? 34
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請(qǐng)問老師公司備用金轉(zhuǎn)給誰最合適呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:41
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)轉(zhuǎn)給老板或者股東是最好的。
?閱讀? 17
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老師,你好,請(qǐng)問賣二手車,開具了發(fā)票,怎么做分錄,以前沒有入固定資產(chǎn)進(jìn)去
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:39
#稅務(wù)#
你好,如果以前沒有入,你借應(yīng)收賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
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老師,那印花稅不滿1元,是免交的,但是我憑證做了計(jì)提,是不是要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:33
#稅務(wù)#
你好,是的,你如果計(jì)提了就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
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老師,請(qǐng)問公司像個(gè)人購(gòu)買商品,怎么做分錄合適?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:31
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是一樣的,借,庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款。
?閱讀? 28
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老師 麻煩問一下 現(xiàn)在電票 紅沖占用當(dāng)月的額度嗎?
高輝老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:27
#稅務(wù)#
你好,紅沖后不占用額度,額度會(huì)因?yàn)榧t字沖回籃字發(fā)票后增加
?閱讀? 47
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老師,你好,請(qǐng)問一下,印花稅的扣款金額,是不是不滿1元,就不扣款啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:24
#稅務(wù)#
你好,是的,是可以免稅。
?閱讀? 61
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個(gè)體戶季度申報(bào),普票開了167012.97,專票開了70922.63,合計(jì)開票237935.6,申報(bào)增值稅主表,18欄怎么填
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:20
#稅務(wù)#
你好,你把申報(bào)表截圖來一下。
?閱讀? 29
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老師,咨詢費(fèi)的發(fā)票也是六個(gè)點(diǎn)嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:20
#稅務(wù)#
你好,是的,一般納稅人就是6個(gè)點(diǎn)。
?閱讀? 20
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老板用公司的名字買了車 對(duì)方開了購(gòu)置稅發(fā)票 我在稅務(wù)系統(tǒng)哪里可以看到
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:13
#稅務(wù)#
您好,電子稅務(wù)局,進(jìn)入【我要查詢】或【辦稅中心】模塊。選擇【發(fā)票查詢】→【其他發(fā)票查詢】或【車輛購(gòu)置稅完稅證明查詢】。輸入車輛識(shí)別代號(hào)(車架號(hào))或發(fā)票號(hào)碼,篩選查詢范圍。系統(tǒng)會(huì)顯示該車輛購(gòu)置稅的完稅信息(電子版完稅證明)
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老師,在填企業(yè)所得稅年度申報(bào)表時(shí),私立高中的免稅收入填在哪個(gè)表的哪個(gè)位置啊,謝謝老師!
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:12
#稅務(wù)#
你好,你是說匯算清繳的表是嗎
?閱讀? 794
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老師,去年暫估了55萬成本,今年沒有票回來,怎么申報(bào)2024年的稅務(wù)年報(bào)呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:03
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你要紅字沖減之前暫估的。你這個(gè)是有實(shí)際業(yè)務(wù),只是沒有發(fā)票暫估,還是就是憑空暫估
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老師我無票收入在這個(gè)季度申報(bào)完了,但對(duì)方有要開發(fā)票了這時(shí)在申報(bào)時(shí)怎樣填
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 18:00
#稅務(wù)#
你好,你應(yīng)該填寫開發(fā)票的金額,同時(shí)填入不開票的負(fù)數(shù)
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老師你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金是負(fù)數(shù)怎么調(diào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 17:58
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要看是什么原因引起的才能調(diào),不能隨便瞎調(diào)。
?閱讀? 39
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老師好,我現(xiàn)在在看那個(gè)匯算清繳的課程,問下我發(fā)的下圖這些表格是老師自己做出來的嗎?還是在那個(gè)報(bào)稅系統(tǒng)導(dǎo)出來的呢
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/11 17:54
#稅務(wù)#
您好,可以從賬套里導(dǎo)出的,這是到二級(jí)科目的科目余額表,不是報(bào)稅系統(tǒng),是自己做賬的財(cái)務(wù)軟件里
?閱讀? 27
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適用已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè),企業(yè)申報(bào)季度利潤(rùn)表,本期數(shù)與上期數(shù),怎么填
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/11 17:51
#稅務(wù)#
本期數(shù)是本季度數(shù)據(jù),上期數(shù)是去年同期數(shù)
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老師我們開出的增值稅專票,在看對(duì)方是否入賬時(shí)系統(tǒng)上顯示,增值稅用途標(biāo)簽為 不抵扣不退稅不代辦退稅,想問一下老師這是啥意思啊,對(duì)方勾選過了,是不是說明這張發(fā)票已經(jīng)用過了沒啥問題,對(duì)我們這邊沒影響,只是對(duì)方不允許抵扣,可以這樣理解嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:04/11 17:51
#稅務(wù)#
您好,是的,對(duì)我們是沒有任何影響的。對(duì)方勾選“不抵扣不退稅不代辦退稅”說明這張發(fā)票對(duì)方已經(jīng)入賬,但不用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要擔(dān)心這張發(fā)票存在稅務(wù)問題
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商貿(mào)公司辦油卡進(jìn)專用發(fā)票可以抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:04/11 17:46
#稅務(wù)#
那個(gè)是公司車就可以抵扣
?閱讀? 26
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個(gè)體工商戶核定征收開票每個(gè)月不超過10萬,可以免增值稅嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:04/11 17:43
#稅務(wù)#
個(gè)體工商戶核定征收開票每個(gè)月不超過10萬,可以免增值稅。
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一個(gè)人同時(shí)在幾家小公司開票報(bào)稅,還相互開票,被查的概率大不大
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 17:41
#稅務(wù)#
你好,虛假開票,概率就大
?閱讀? 23
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老師好,我們公司是小規(guī)模納稅人,去年未開票收入已經(jīng)申報(bào)納稅了。今年又補(bǔ)開了發(fā)票,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和申報(bào)納稅呀?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/11 17:38
#稅務(wù)#
你好,這樣的話,你要做不開票的負(fù)數(shù)來沖減,這樣子申報(bào)的時(shí)候需要去稅務(wù)局上門申報(bào),減掉不開票的復(fù)數(shù)部分。
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