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2022年1月1日,A公司與B公司簽訂了分期銷售合同,向其銷售一套大型設(shè)備,該設(shè)備當(dāng)月已交付。合同約定的銷售價格為2000萬元(不含稅),分5次于每年12月31日前等額收取,該大型設(shè)備成本為1560萬元,現(xiàn)銷價格為1600萬元(不含稅)。A公司在收到首付款時一次性開具增值稅專用發(fā)票。因合同中存在重大融資成分,未實現(xiàn)融資收益在合同期間內(nèi)采用實際利率法攤銷,折現(xiàn)率為7.93%,假設(shè)2022年根據(jù)折現(xiàn)率計算未實現(xiàn)融資收益攤銷,并計入會計利息收入的金額為126.88萬元。企業(yè)所得稅采用簡化處理方法,在開具發(fā)票的當(dāng)年度一次性確認(rèn)收入和銷售成本。問題1:2022年上述業(yè)務(wù)應(yīng)計算的增值稅銷售稅額是多少?
艷民老師
??|
提問時間:12/19 13:24
#稅務(wù)師#
A公司在收到首付款時一次性開具增值稅專用發(fā)票。2000萬元*0.13+126.88萬元*0.06
?閱讀? 604
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這一題選項C為什么不對?不是AC都對嗎?
玥玥老師1
??|
提問時間:12/19 13:23
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可轉(zhuǎn)債票面利率大于市場利率不是贖回條款的情形。你考慮到的應(yīng)該是市場利率下行的時候,企業(yè)更愿意贖回債券,以更低的利率重新發(fā)行,但不是票面利率大于市場利率的時候
?閱讀? 640
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臨時工工資和勞務(wù)費的扣稅標(biāo)準(zhǔn)及稅率
東老師
??|
提問時間:12/19 13:17
#稅務(wù)師#
這個是勞務(wù)費稅率表,您可以看看
?閱讀? 602
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請問老師,這個分錄對應(yīng)的后面的附件是這樣做賬嗎。
東老師
??|
提問時間:12/19 13:12
#稅務(wù)師#
...
?閱讀? 450
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請問老師,訂票中介的票,可以在企業(yè)所得匯算清繳前扣除嗎?
小菲老師
??|
提問時間:12/19 12:33
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
?閱讀? 439
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老師,小微企業(yè)服務(wù)費利息收入開幾個點的增值稅發(fā)票
鄒老師
??|
提問時間:12/19 12:12
#稅務(wù)師#
你好,如果是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是按1%的稅率開具發(fā)票
?閱讀? 463
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老師,這個題目怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 11:56
#稅務(wù)師#
您好,選項A:融資租賃按照“租賃服務(wù)”繳納增值稅;選項D:融資性售后回租按“金融服務(wù)—貸款服務(wù)”繳納增值稅;選項E:車輛停放服務(wù)、道路通行服務(wù)(包括過路費、過橋費、過閘費等)等按照“不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)”繳納增值稅。
?閱讀? 556
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老師,這個是如何做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 11:55
#稅務(wù)師#
應(yīng)退增值稅額=退稅物品銷售發(fā)票金額(含增值稅)×退稅率,所以應(yīng)退增值稅=2260×11%=248.60
?閱讀? 454
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老師,這個題目要如何解答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 11:54
#稅務(wù)師#
您好,老師,應(yīng)納增值稅=85500×(1+15%)/(1-5%)×13%=13455
?閱讀? 455
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老師,這個題目怎么解答的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 11:53
#稅務(wù)師#
您好,納稅人一經(jīng)放棄免稅權(quán),其生產(chǎn)銷售的全部增值稅應(yīng)稅貨物、勞務(wù)以及應(yīng)稅行為均應(yīng)按照適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項目放棄免稅權(quán),也不得根據(jù)不同的銷售對象選擇部分貨物、勞務(wù)以及應(yīng)稅行為放棄免稅權(quán),所以A選項錯誤。其他個人代開增值稅發(fā)票時,放棄免稅權(quán)不受“36個月不得享受減免稅優(yōu)惠限制”,僅對當(dāng)次代開發(fā)票有效,不影響以后申請免稅代開,所以B選項錯誤。納稅人放棄免稅權(quán)后,36個月內(nèi)不得再申請免稅,所以C選項錯誤。只有D選項符合政策規(guī)定。
?閱讀? 452
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老師,這個題目怎么解答的呢?
獨情
??|
提問時間:12/19 11:50
#稅務(wù)師#
你好,計算過程你參考下的呢150*13%-58/(1+13%)*13%
?閱讀? 478
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老師,這個B為什么是錯的呢?
小林老師
??|
提問時間:12/19 11:46
#稅務(wù)師#
您好,增值稅都是各自計算各自的數(shù)據(jù)
?閱讀? 644
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老師,麻煩解答下這個問題的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 11:45
#稅務(wù)師#
您好,不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項稅額×(當(dāng)期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額=6.8×50÷(100+50)=2.27(萬元)故當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額=6.8-2.27=4.53(萬元)。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=100×13%-4.53=8.47(萬元)
?閱讀? 454
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麻煩老師總結(jié)下,這個知識點。
微微老師
??|
提問時間:12/19 11:43
#稅務(wù)師#
您好,選項A:外購貨物用于個人消費,不得抵扣增值稅進(jìn)項稅額。選項CD:購進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù),不得抵扣增值稅進(jìn)項稅額。
?閱讀? 644
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麻煩老師總結(jié)下這個知識點。
微微老師
??|
提問時間:12/19 11:42
#稅務(wù)師#
您好,銀行、財務(wù)公司、信托投資公司、信用社以1個季度為納稅期。保險公司可以1個月為納稅期
?閱讀? 635
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老師這里捐贈為什么不算增值稅呢,捐贈不是含稅價嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:12/19 10:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里是讓計算企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入,這里接受捐贈,直接按照接受捐贈的金額來確定應(yīng)稅收入就可以的,不需要再做價稅分離 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 668
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老師,這個題目要如何計算的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 10:08
#稅務(wù)師#
您好,境內(nèi)單位應(yīng)扣繳增值稅=10300÷(1+6%)×6%=583.02
?閱讀? 548
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老師,這個題目應(yīng)該選擇什么的呢?
獨情
??|
提問時間:12/19 10:04
#稅務(wù)師#
你好,這個需要選擇A
?閱讀? 531
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麻煩老師歸納下這個知識點。
微微老師
??|
提問時間:12/19 10:02
#稅務(wù)師#
你好,B商場銷售辦公設(shè)備并提供送貨服務(wù)
?閱讀? 591
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老師,麻煩歸納下這個知識點。
微微老師
??|
提問時間:12/19 10:00
#稅務(wù)師#
您好,年應(yīng)稅銷售額超過500萬元且經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的工業(yè)企業(yè)
?閱讀? 606
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老師,這個題目要怎么計算的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 09:58
#稅務(wù)師#
您好,這個題目是選擇AE的
?閱讀? 605
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老師,這個應(yīng)該怎么選擇的呢?
宋老師2
??|
提問時間:12/19 09:56
#稅務(wù)師#
你好,這個選擇第二項就可以了。
?閱讀? 523
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多選題,應(yīng)該選擇什么的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 09:54
#稅務(wù)師#
您好,這個是正確答案: BCDE
?閱讀? 478
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老師,這個題目應(yīng)該選擇什么的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 09:48
#稅務(wù)師#
你好,這個題目應(yīng)該選擇 ABE
?閱讀? 471
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老師,這個題目應(yīng)該選擇什么的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 09:45
#稅務(wù)師#
選項B:年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)但不經(jīng)常發(fā)生應(yīng)稅行為的企業(yè),可選擇按照小規(guī)模納稅人納稅
?閱讀? 491
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下列情形中,適用增值稅免稅不退稅政策的有?
微微老師
??|
提問時間:12/19 09:43
#稅務(wù)師#
選項A:適用增值稅免稅并退稅政策
?閱讀? 607
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下列關(guān)于境外旅客購物離境退稅的有關(guān)規(guī)定中,表述正確的有?
微微老師
??|
提問時間:12/19 09:41
#稅務(wù)師#
您好, 選項B:離境日距退稅物品購買日超過90天的,不得申請退稅。選項C:退稅幣種為人民幣。
?閱讀? 594
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老師,這個應(yīng)該如何計算的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 09:40
#稅務(wù)師#
您好,D一般納稅人因進(jìn)貨退回而從銷貨方收回的增值稅額,應(yīng)從發(fā)生進(jìn)貨退回當(dāng)期的進(jìn)項稅額中扣減
?閱讀? 425
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麻煩老師計算下這個怎么做的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 09:39
#稅務(wù)師#
您好,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=200÷(1+9%)×9%+30÷(1+6%)×6%-8-(4000+520)÷10000=9.76
?閱讀? 433
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老師,這個題目應(yīng)該選擇什么的呢?
微微老師
??|
提問時間:12/19 09:37
#稅務(wù)師#
選項AB:對個人銷售額未達(dá)到規(guī)定的增值稅起征點的,免征增值稅;達(dá)到起征點的,依照規(guī)定全額計算繳納增值稅
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