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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,23年度企業(yè)所得稅匯算己做,應(yīng)納稅所得為負(fù)3萬(wàn),24年一季度應(yīng)納稅所得稅為正2萬(wàn),在填一季度企業(yè)所得稅時(shí),怎么還要按正2萬(wàn)繳所得稅?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/06 15:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,說(shuō)明你當(dāng)?shù)丶径扔荒軓浹a(bǔ)之前年度虧損,自然就需要按今年第一季度的利潤(rùn)預(yù)交所得稅了
2024 04/06 15:14
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